Wersja obowiązująca od 2026.07.21

§ 8. 1. [4] Komórka organizacyjna wypełnia udostępniony przez Biuro Dyrektora Generalnego formularz identyfikacji i analizy ryzyk do celów i zadań przyjętych na dany rok – w wersji elektronicznej – w zakresie swojej właściwości dla celów określonych w § 7 ust. 2 pkt 2.

2. Wypełniony formularz identyfikacji i analizy ryzyk dyrektor komórki organizacyjnej przekazuje Dyrektorowi Generalnemu w wersji elektronicznej [5] wraz z projektem planu działań komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 2 – do zatwierdzenia.

3. Komórka organizacyjna aktualizuje formularz w zakresie oceny działań podjętych w odpowiedzi na ryzyko w okresach kwartalnych, wyłącznie w wersji elektronicznej.

4. Komórka organizacyjna na bieżąco monitoruje kompletność identyfikacji i analizy ryzyka; w przypadku konieczności dokonania aktualizacji analizy ryzyka w zakresie innym niż wskazany w ust. 3, dyrektor komórki organizacyjnej przekazuje Dyrektorowi Generalnemu do zatwierdzenia zaktualizowany formularz w wersji elektronicznej [6] .

5. [7]  (uchylony)

[4] § 8 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz.Urz.MS. poz. 167). Zmiana weszła w życie 21 lipca 2026 r.

[5] § 8 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz.Urz.MS. poz. 167). Zmiana weszła w życie 21 lipca 2026 r.

[6] § 8 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz.Urz.MS. poz. 167). Zmiana weszła w życie 21 lipca 2026 r.

[7] § 8 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. d) zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz.Urz.MS. poz. 167). Zmiana weszła w życie 21 lipca 2026 r.

Wersja obowiązująca od 2026.07.21

§ 8. 1. [4] Komórka organizacyjna wypełnia udostępniony przez Biuro Dyrektora Generalnego formularz identyfikacji i analizy ryzyk do celów i zadań przyjętych na dany rok – w wersji elektronicznej – w zakresie swojej właściwości dla celów określonych w § 7 ust. 2 pkt 2.

2. Wypełniony formularz identyfikacji i analizy ryzyk dyrektor komórki organizacyjnej przekazuje Dyrektorowi Generalnemu w wersji elektronicznej [5] wraz z projektem planu działań komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 2 – do zatwierdzenia.

3. Komórka organizacyjna aktualizuje formularz w zakresie oceny działań podjętych w odpowiedzi na ryzyko w okresach kwartalnych, wyłącznie w wersji elektronicznej.

4. Komórka organizacyjna na bieżąco monitoruje kompletność identyfikacji i analizy ryzyka; w przypadku konieczności dokonania aktualizacji analizy ryzyka w zakresie innym niż wskazany w ust. 3, dyrektor komórki organizacyjnej przekazuje Dyrektorowi Generalnemu do zatwierdzenia zaktualizowany formularz w wersji elektronicznej [6] .

5. [7]  (uchylony)

[4] § 8 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz.Urz.MS. poz. 167). Zmiana weszła w życie 21 lipca 2026 r.

[5] § 8 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz.Urz.MS. poz. 167). Zmiana weszła w życie 21 lipca 2026 r.

[6] § 8 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz.Urz.MS. poz. 167). Zmiana weszła w życie 21 lipca 2026 r.

[7] § 8 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. d) zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz.Urz.MS. poz. 167). Zmiana weszła w życie 21 lipca 2026 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018.11.08 do 2026.07.20

§ 8. 1. Komórka organizacyjna wypełnia udostępniony przez Biuro Dyrektora Generalnego formularz identyfikacji i analizy ryzyk do celów i zadań przyjętych na dany rok – w wersji papierowej i elektronicznej – w zakresie swojej właściwości dla celów określonych w § 7 ust. 2 pkt 2.

2. Wypełniony formularz identyfikacji i analizy ryzyk dyrektor komórki organizacyjnej przekazuje Dyrektorowi Generalnemu w wersji papierowej wraz z projektem planu działań komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 2 – do zatwierdzenia.

3. Komórka organizacyjna aktualizuje formularz w zakresie oceny działań podjętych w odpowiedzi na ryzyko w okresach kwartalnych, wyłącznie w wersji elektronicznej.

4. Komórka organizacyjna na bieżąco monitoruje kompletność identyfikacji i analizy ryzyka; w przypadku konieczności dokonania aktualizacji analizy ryzyka w zakresie innym niż wskazany w ust. 3, dyrektor komórki organizacyjnej przekazuje Dyrektorowi Generalnemu do zatwierdzenia zaktualizowany formularz w wersji papierowej.

5. Po zatwierdzeniu aktualizacji, o której mowa w ust. 4, komórka organizacyjna dokonuje stosownych zmian również w formularzu w wersji elektronicznej.