Uchwała nr VI/21/15 Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 29 kwietnia 2015r.
w sprawie zmian budżetu gminy Kiernozia na 2015 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 217, 218 oraz art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kiernozi uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 691,05 zł zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Plan wydatków budżetowych wynosi w łącznej wysokości 10 938 325,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 9 149 931,74 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 1 788 393,26 zł;
3) wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok stanowi Tabela nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Plan dochodów budżetowych wynosi w łącznej wysokości 9 819 325,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 9 608 633,95 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 210 691,05 zł.
§ 5. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.
| Przewodniczący Rady Gminy w Kiernozi |
Tabela nr 1
Wykaz zmian w dochodach budżetowych na 2015 rok
| Dział | § | Treść | Dochody |
| 750 | Administracja publiczna | 691,05 zł | |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 691,05 zł | |
| Dochody majątkowe | 691,05 zł | ||
| w tym | |||
| środki na inwestycje z udziałem środków UE | 691,05 zł | ||
| Razem | 691,05 zł |
Tabela nr 2
Wykaz zmian w wydatkach budżetowych na 2015 rok
| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 750 | Administracja publiczna | 4 590,00 zł | 5 281,05 zł | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 590,00 zł | 4 590,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 4 590,00 zł | - zł | ||
| w tym: | ||||
| zadania statutowe | 4 590,00 zł | |||
| Wydatki majątkowe | 4 590,00 zł | |||
| w tym: | ||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 590,00 zł | |||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 691,05 zł | ||
| Wydatki majątkowe | 691,05 zł | |||
| w tym: | ||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 691,05 zł | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 3 564,00 zł | - zł | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 564,00 zł | - zł | |
| Wydatki bieżące | 3 564,00 zł | - zł | ||
| w tym: | ||||
| zadania statutowe | 3 564,00 zł | |||
| 852 | Pomoc społeczna | - zł | 3 564,00 zł | |
| 85295 | Pozostała działalność | - zł | 3 564,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 3 564,00 zł | |||
| w tym: | ||||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 564,00 zł | |||
| Razem | 8 154,00 zł | 8 845,05 zł |
Tabela nr 3
Zadania inwestycyjne w 2015 roku
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
| rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 010 | 01010 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia etap III | 1 250 000 zł | 1 250 000 zł | 131 000 zł | 1 119 000 zł | Urząd Gminy w Kiernozi | |||
| 2 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodne Towarzystwo - 941,38 mb | 320 000 zł | 320 000 zł | 320 000 zł | Urząd Gminy w Kiernozi | ||||
| 4 | 750 | 75075 | Postument dzika na Rynku Kopernika - jako element podkreślający tradycję i charakter Gminy Kiernozia | 40 191,05 zł | 40 191,05 zł | 14 500,00 zł | 25 691,05 zł | Urząd Gminy w Kiernozi | |||
| 5 | 750 | 75095 | Udział we wkładzie własnym Związku Międzygminnego "Bzura" | 68 069 zł | 68 069 zł | 68 069 zł | Związek Międzygminny BZURA | ||||
| 6 | 926 | 92601 | Budowa siłowni zewnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Kiernozia | 45 543,21 zł | 45 543,21 zł | 20 543,21 zł | 25 000 zł | Urząd Gminy w Kiernozi | |||
| OGÓŁEM | 1 723 803,26 zł | 1 723 803,26 zł | 554 112 zł | 1 119 000 zł | - zł | 50 691,05 zł | |||||
Tabela nr 4
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki | w tym: | Planowane wydatki | |||||||||||||||
| Środki | Środki | 2015 r. | |||||||||||||||||||
| Wydatki | z tego: | ||||||||||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego** | Środki z budżetu UE | ||||||||||||||||||||
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | ||||||||||||||||||
| pożyczki | obligacje | pozostałe** | pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa | pożyczki | obligacje | pozostałe | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 85 043,21 | 34 352,16 | 50 691,05 | 85 043,21 | 34 352,16 | 0,00 | 0,00 | 34 352,16 | 50 691,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 691,05 | ||||||
| 1.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | |||||||||||||||||||
| Priorytet: | |||||||||||||||||||||
| Działanie: | |||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | |||||||||||||||||||||
| Razem wydatki: | 926 92601 | 45 543,21 | 20 543,21 | 25 000,00 | 45 543,21 | 20 543,21 | 0,00 | 0,00 | 20 543,21 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |||||||
| z tego: 2014 r. | 926 92601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2015 r. | 926 92601 | 45 543,21 | 20 543,21 | 25 000,00 | 45 543,21 | 20 543,21 | 0,00 | 20 543,21 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||||||
| 1.2 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | |||||||||||||||||||
| Priorytet: | |||||||||||||||||||||
| Działanie: | |||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | |||||||||||||||||||||
| Razem wydatki: | 750 75075 | 39 500,00 | 13 808,95 | 25 691,05 | 39 500,00 | 13 808,95 | 0,00 | 0,00 | 13 808,95 | 25 691,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 691,05 | |||||||
| z tego: 2014 r. | 750 75075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2015 r. | 750 75075 | 39 500,00 | 13 808,95 | 25 691,05 | 39 500,00 | 13 808,95 | 13 808,95 | 25 691,05 | 25 691,05 | ||||||||||||
| 2016 r. | 750 75075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 32 107,60 | 11 544,61 | 20 562,99 | 32 107,60 | 11 544,61 | 0,00 | 0,00 | 11 544,61 | 20 562,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 562,99 | ||||||
| 2.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | |||||||||||||||||||
| Priorytet: | |||||||||||||||||||||
| Działanie: | |||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | |||||||||||||||||||||
| Razem wydatki: | 700 70005 | 7 527,60 | 2 951,60 | 4 576,00 | 7 527,60 | 2 951,60 | 2 951,60 | 4 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 576,00 | |||||||||
| z tego: 2014 r. | 700 70005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 2015 r. | 700 70005 | 7 527,60 | 2 951,60 | 4 576,00 | 7 527,60 | 2 951,60 | 0,00 | 0,00 | 2 951,60 | 4 576,00 | 4 576,00 | ||||||||||
| 2.2 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | |||||||||||||||||||
| Priorytet: | |||||||||||||||||||||
| Działanie: | |||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | |||||||||||||||||||||
| Razem wydatki: | 921 92195 | 24 580,00 | 8 593,01 | 15 986,99 | 24 580,00 | 8 593,01 | 8 593,01 | 15 986,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 986,99 | |||||||||
| z tego: 2014 r. | 921 92195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2015 r. | 921 92195 | 24 580,00 | 8 593,01 | 15 986,99 | 24 580,00 | 8 593,01 | 0,00 | 0,00 | 8 593,01 | 15 986,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 986,99 | |||||||
| Ogółem (1+2) | x | 117 150,81 | 45 896,77 | 71 254,04 | 117 150,81 | 45 896,77 | 0,00 | 0,00 | 45 896,77 | 71 254,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 254,04 | |||||||
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
