Uchwała nr VIII/35/15 Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 25 czerwca 2015r.
w sprawie zmian budżetu gminy Kiernozia na 2015 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.212, 214, 217, 218 oraz art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kiernozi uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 223 782,00 zł zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 223 782,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Plan wydatków budżetowych wynosi w łącznej wysokości 11 357 077,48 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 9 568 684,22 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 1 788 393,26 zł.
§ 4. Plan dochodów budżetowych wynosi w łącznej wysokości 10 238 077,48 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 10 027 386,43 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 210 691,05 zł.
§ 5. Dokonuje się zmian w § 8 Uchwały Budżetowej Nr II/07/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku. Paragraf otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 119 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 016 675 zł;
2) oraz wolnymi środkami w kwocie 102 325 zł".
§ 6. Dokonuje się zmian w § 10 Uchwały Budżetowej Nr II/07/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku. Paragraf otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 103 000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 100 000 zł".
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.
| Przewodniczący Rady Gminy w Kiernozi |
Tabela nr 1
Wykaz zmian w dochodach budżetowych na 2015 rok
| Dział | § | Treść | Dochody |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 191 575,00 zł | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 191 575,00 zł | |
| Dochody bieżące | 191 575,00 zł | ||
| w tym | |||
| dochody własne | 191 575,00 zł | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 477,00 zł | |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 477,00 zł | |
| Dochody bieżące | 23 477,00 zł | ||
| w tym | |||
| dochody własne | 23 477,00 zł | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 8 730,00 zł | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | - 294,00 zł | |
| Dochody bieżące | - 294,00 zł | ||
| w tym | |||
| z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami | - 294,00 zł | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 9 024,00 zł | |
| Dochody bieżące | 9 024,00 zł | ||
| w tym | |||
| z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami | 9 024,00 zł | ||
| Razem | 223 782,00 zł |
Tabela nr 2
Wykaz zmian w wydatkach budżetowych na 2015 rok
| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | - zł | 191 575,00 zł | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - zł | 191 575,00 zł | |
| Wydatki bieżące | - zł | 191 575,00 zł | ||
| w tym: | ||||
| zadania statutowe | 191 575,00 zł | |||
| 750 | Administracja publiczna | - zł | 10 000,00 zł | |
| 75095 | Pozostała działalność | - zł | ||
| Wydatki bieżące | - zł | 10 000,00 zł | ||
| w tym: | ||||
| zadania statutowe | 10 000,00 zł | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 10 000,00 zł | - zł | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 10 000,00 zł | - zł | |
| Wydatki bieżące | 10 000,00 zł | - zł | ||
| w tym: | ||||
| zadania statutowe | 10 000,00 zł | |||
| wynagrodzenia i pochodne | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | - zł | 23 477,00 zł | |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | - zł | 23 477,00 zł | |
| Wydatki bieżące | - zł | 23 477,00 zł | ||
| w tym: | ||||
| zadania statutowe | 23 477,00 zł | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 294,00 zł | 9 024,00 zł | |
| 85295 | Pozostała działalność | 294,00 zł | 9 024,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 294,00 zł | 9 024,00 zł | ||
| w tym: | ||||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 024,00 zł | |||
| zadania statutowe | 294,00 zł | |||
| Razem | 10 294,00 zł | 234 076,00 zł |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
