Uchwała nr XII/51/15 Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Kiernozia na 2015 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r. poz.1515) oraz art.212, 214, 217, 218 oraz art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kiernozi uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 237 110,00 zł zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 237 110,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Plan wydatków budżetowych wynosi w łącznej wysokości 10 996 567,24 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 10 040 443,98 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 956 123,26 zł,
3) wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok stanowi Tabela nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Plan dochodów budżetowych wynosi w łącznej wysokości 10 894 242,24 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 10 312 011,19 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 582 231,05 zł.
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 103 000 zł.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiernozia.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.
| Przewodniczący Rady Gminy w Kiernozi |
Tabela nr 1
Wykaz zmian w dochodach budżetowych na 2015 rok
| Dział | § | Treść | Dochody |
| 600 | Transport i łączność | 237 110,00 zł | |
| 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 237 110,00 zł | |
| Dochody majątkowe | 237 110,00 zł | ||
| w tym: | |||
| dochody własne | 237 110,00 zł | ||
| Razem | 237 110,00 zł |
Tabela nr 2
Wykaz zmian w wydatkach budżetowych na 2015 rok
| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 zł | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 15 000,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 15 000,00 zł | ||
| w tym: | |||
| zadania statutowe | 15 000,00 zł | ||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 30 000,00 zł | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 30 000,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 30 000,00 zł | ||
| w tym: | |||
| zadania statutowe | 27 000,00 zł | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 zł | ||
| 600 | Transport i łączność | 110 110,00 zł | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 110 110,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 50 110,00 zł | ||
| w tym: | |||
| zadania statutowe | 50 110,00 zł | ||
| Wydatki majątkowe | 60 000,00 zł | ||
| w tym: | |||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 237 110,00 zł | ||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | - 177 110,00 zł | ||
| 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 zł | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 000,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 2 000,00 zł | ||
| w tym: | |||
| zadania statutowe | 2 000,00 zł | ||
| 750 | Administracja publiczna | 17 000,00 zł | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 000,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 7 000,00 zł | ||
| w tym: | |||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 zł | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 10 000,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 10 000,00 zł | ||
| w tym: | |||
| zadania statutowe | 5 000,00 zł | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 zł | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 60 000,00 zł | |
| 80110 | Gimnazja | 60 000,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 60 000,00 zł | ||
| w tym: | |||
| zadania statutowe | 10 000,00 zł | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 zł | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000,00 zł | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 3 000,00 zł | ||
| w tym: | |||
| zadania statutowe | 3 000,00 zł | ||
| Razem | 237 110,00 zł |
Tabela nr 3
Zadania inwestycyjne w 2015 roku
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
| rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 010 | 01010 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia etap III | 9 300 zł | 9 300 zł | 9 300 zł | Urząd Gminy w Kiernozi | ||||
| 2 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodne Towarzystwo - etap II 936,95 mb | 345 000 zł | 345 000 zł | 221 092 zł | A. 113 908 zł | Urząd Gminy w Kiernozi | |||
| B. 10 000 zł | |||||||||||
| 3 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodne Towarzystwo - 941,38 mb | 252 667 zł | 252 667 zł | 30 035 zł | A. 123 202 zł | Urząd Gminy w Kiernozi | |||
| A. 99 430 zł | Urząd Gminy w Kiernozi | ||||||||||
| 4 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo - 585,00 mb | 160 763 zł | 160 763 zł | 160 763,00 zł | Urząd Gminy w Kiernozi | ||||
| 5 | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Kiernozi | 4 590 zł | 4 590 zł | 4 590,00 zł | Urząd Gminy w Kiernozi | ||||
| 6 | 750 | 75075 | Postument dzika na Rynku Kopernika - jako element podkreślający tradycję i charakter Gminy Kiernozia | 40 191,05 zł | 40 191,05 zł | 14 500,00 zł | 25 691,05 zł | Urząd Gminy w Kiernozi | |||
| 7 | 750 | 75095 | Udział we wkładzie własnym Związku Międzygminnego "Bzura" | 68 069 zł | 68 069 zł | 68 069 zł | Związek Międzygminny BZURA | ||||
| 8 | 926 | 92601 | Budowa siłowni zewnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Kiernozia | 45 543,21 zł | 45 543,21 zł | 20 543,21 zł | 25 000 zł | Urząd Gminy w Kiernozi | |||
| OGÓŁEM | 926 123,26 zł | 926 123,26 zł | 528 892,21 zł | - zł | 346 540 zł | 50 691,05 zł | |||||
*oznaczenie źródła finansowania.
A. Dotacje i środki z budżetu państwa.
B. Środki i dotacje od innych jst oraz innych jednostek zaliczacznych do sektora finansów publicznych.
C. Inne źródła.
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
