Zarządzenie nr 40/2014 Burmistrza Gminy Brok
z dnia 11 grudnia 2014r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz § 7 uchwały Nr XXVI/160/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na 2014 r. - zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 29.297,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: zwiększa się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 33.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 12.575.095,06 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 29.297,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 33.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 17.569.018,56 zł.
§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 122.878,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014. Burmistrz Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
| Burmistrz Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2014
Burmistrza Gminy Brok
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf
Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2014 r.
Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 40/2014
Burmistrza Gminy Brok
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zalacznik1a.pdf
Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2014 r. - zadania zlecone.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2014
Burmistrza Gminy Brok
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf
Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2014 r.
Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 40/2014
Burmistrza Gminy Brok
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf
Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2014 r. - zadania zlecone
Uzasadnienie
1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 29.297,00 zł, w tym:
- w rozdz. 85212 zwiększa się dotacje na zadania zlecone o kwotę 33.036,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- w rozdz. 85213 zmniejsza się dotacje na zadania zlecone o kwotę 288,00 zł oraz zwiększa się dotacje na zadania własne o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- w rozdz. 85214 zmniejsza się dotacje na zadania własne o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- w rozdz. 85216 zwiększa się dotacje na zadania własne o kwotę 1.927,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- w rozdz. 85295 zwiększa się dotacje na zadania zlecone o kwotę 572,00 zł oraz zmniejsza się dotacje na zadania własne o kwotę 4.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 29.297,00 zł, w tym:
- w rozdz. 85212 zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 33.036,00 zł,
- w rozdz. 85213 zmniejsza się wydatki składki na ubezpieczenia zdrowotne ogółem o kwotę 238,00 zł , w tym: zmniejsza się wydatki na zadania zlecone o kwotę 288,00 zł oraz zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę 50,00 zł,
- w rozdz. 85214 zmniejsza się wydatki przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych
z pomocy społecznej o kwotę 2.000,00 zł,
- w rozdz. 85216 zwiększa się wydatki o kwotę 1.927,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- w rozdz. 85295 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 3.428,00 zł, w tym: zadania zlecone zwiększa się o kwotę 572,00 zł, zadania własne finansowane z dotacji zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków ogółem na kwotę 122.878,65 zł, w tym:
- w rozdz. 01095 na kwotę 385,29 zł,
- w rozdz. 75023 na kwotę 13.960,00 zł,
- w rozdz. 75101 na kwotę 14,00 zł,
- w rozdz. 75109 na kwotę 835,36 zł,
- w rozdz. 85219 na kwotę 300,00 zł,
- w dz. 801 na kwotę 82.884,00 zł,
- w dz. 852 na kwotę 7.800,00 zł,
- w rozdz. 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 16.700,00 zł, którą przeznacza się na wydatki:
- w dz.852 - 5.600,00 zł,
- w dz.854 - 1.346,00 zł,
- w dz.900 - 9.754,00 zł.
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
