Zarządzenie nr 50/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 10 maja 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 443 zł do wysokości 79.276.052,07 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 443 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 17.753.718,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 443 zł do wysokości 85.075.908,07 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 443 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 17.753.718,07 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
§ 4.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
| Burmistrz Miasta |
Załączniki do zarządzenia Nr 50/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 10 maja 2016 r.
Załącznik nr 1
Zmiany w Planie dochodów
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 18 877 500,00 | 443,00 | 18 877 943,00 | ||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 9 477 713,00 | 9 477 713,00 | ||
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 0,00 | 9 477 713,00 | 9 477 713,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 9 537 713,00 | - 9 477 270,00 | 60 443,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 477 713,00 | - 9 477 270,00 | 443,00 | ||
| Razem: | 79 275 609,07 | 443,00 | 79 276 052,07 | |||
Plan dochodów zwiększono o kwotę: 443 zł do wysokości: 79.276.052,07 zł.
Uzasadnienie:
Dział 852 rozdział 85211, 85295 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.40.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2016, poz. 524),
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 19 kwietnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.33.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych dla gmin z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny.
| Burmistrz Miasta |
Załącznik nr 1A
Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 17 545 700,00 | 443,00 | 17 546 143,00 | ||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 9 477 713,00 | 9 477 713,00 | ||
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 0,00 | 9 477 713,00 | 9 477 713,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 9 477 713,00 | - 9 477 270,00 | 443,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 477 713,00 | - 9 477 270,00 | 443,00 | ||
| Razem: | 17 753 275,07 | 443,00 | 17 753 718,07 | |||
Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 443 zł do wysokości: 17.753.718,07 zł.
Uzasadnienie:
Dział 852 rozdział 85211, 85295 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.40.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2016, poz. 524),
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 19 kwietnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.33.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych dla gmin z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny.
| Burmistrz Miasta |
Załącznik nr 2
Zmiany w Panie wydatków
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 7 149 819,97 | 0,00 | 7 149 819,97 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 776 724,97 | 0,00 | 5 776 724,97 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 90 000,00 | - 50 000,00 | 40 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 515,00 | 50 000,00 | 600 515,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 334 974,00 | 0,00 | 23 334 974,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 982 326,00 | 25 222,00 | 10 007 548,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 452 956,00 | 25 222,00 | 478 178,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 5 283 191,00 | - 25 222,00 | 5 257 969,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 110 612,00 | - 25 222,00 | 85 390,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 21 571 000,00 | 443,00 | 21 571 443,00 | ||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 9 477 713,00 | 9 477 713,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 9 288 159,00 | 9 288 159,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 29 154,00 | 29 154,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 9 619 713,00 | - 9 477 270,00 | 142 443,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9 430 159,00 | - 9 288 159,00 | 142 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | - 90 000,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | - 14 000,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 154,00 | - 28 711,00 | 443,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 900,00 | - 9 900,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - 200,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | - 34 000,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | - 3 300,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | ||
| Razem: | 85 075 465,07 | 443,00 | 85 075 908,07 | |||
Plan wydatków zwiększono o kwotę: 443 zł. do wysokości: 85.075.908,07 zł.
Uzasadnienie:
Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,
Dział 801 rozdział 80101, 80110 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie Pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3011.111.2016 z dnia 9 maja 2016,
Dział 852 rozdział 85211, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.40.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2016, poz. 524),
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 19 kwietnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.33.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych dla gmin z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny.
| Burmistrz Miasta |
Załącznik nr 2A
Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 17 545 700,00 | 443,00 | 17 546 143,00 | ||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 9 477 713,00 | 9 477 713,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 9 288 159,00 | 9 288 159,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 29 154,00 | 29 154,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 9 477 713,00 | - 9 477 270,00 | 443,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9 288 159,00 | - 9 288 159,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | - 90 000,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | - 14 000,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 154,00 | - 28 711,00 | 443,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 900,00 | - 9 900,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - 200,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | - 34 000,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | - 3 300,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | ||
| Razem: | 17 753 275,07 | 443,00 | 17 753 718,07 | |||
Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 443 zł. do wysokości: 17.753.718,07 zł.
Uzasadnienie:
Dział 852 rozdział 85211, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.40.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2016, poz. 524),
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 19 kwietnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.33.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych dla gmin z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny.
| Burmistrz Miasta |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
