Uchwała nr 185/16 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 23 maja 2016r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.
Budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:
1) Dochody budżetowe - 48.391.224 zł z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 44.010.892 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 4.380.332 zł, w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.360.902 zł,
2) Wydatki budżetowe - 47.672.660 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 37.733.493 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 9.939.167 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.360.902 zł.
§ 3.
Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
| Przewodniczący Zarządu |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 185/16
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 23 maja 2016 r.
Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2016
| DOCHODY | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 286 881,00 | 4 641,00 | 4 291 522,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 285 881,00 | 4 641,00 | 4 290 522,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 283 781,00 | 4 641,00 | 4 288 422,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 395 123,00 | 0,00 | 2 395 123,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 680 986,00 | 0,00 | 680 986,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 225 000,00 | - 225 000,00 | 0,00 | ||
| 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | ||
| Razem: | 48 386 583,00 | 4 641,00 | 48 391 224,00 | |||
| WYDATKI | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 4 851 819,00 | 0,00 | 4 851 819,00 | ||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 4 579 105,00 | 0,00 | 4 579 105,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 794 348,00 | - 200,00 | 2 794 148,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 209 102,00 | 200,00 | 209 302,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 341 640,00 | 4 641,00 | 4 346 281,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 283 781,00 | 4 641,00 | 4 288 422,00 | ||
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 64 386,00 | 382,00 | 64 768,00 | ||
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 415 799,00 | 4 259,00 | 420 058,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 4 044 291,00 | 0,00 | 4 044 291,00 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 541 915,00 | 0,00 | 541 915,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 14 500,00 | 1 800,00 | 16 300,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | - 200,00 | 1 300,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - 1 200,00 | 800,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | - 400,00 | 1 100,00 | ||
| Razem: | 47 668 019,00 | 4 641,00 | 47 672 660,00 | |||
| Przewodniczący Zarządu |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 185/16
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 23 maja 2016 r.
Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.
| Rodzaj : Zlecone dochody | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 284 781,00 | 4 641,00 | 4 289 422,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 283 781,00 | 4 641,00 | 4 288 422,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 283 781,00 | 4 641,00 | 4 288 422,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 757 400,00 | 0,00 | 757 400,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 225 000,00 | - 225 000,00 | 0,00 | ||
| 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | ||
| Razem: | 8 356 261,00 | 4 641,00 | 8 360 902,00 | |||
| Rodzaj : Zlecone wydatki | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 284 781,00 | 4 641,00 | 4 289 422,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 283 781,00 | 4 641,00 | 4 288 422,00 | ||
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 64 386,00 | 382,00 | 64 768,00 | ||
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 415 799,00 | 4 259,00 | 420 058,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 757 400,00 | 0,00 | 757 400,00 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 532 400,00 | 0,00 | 532 400,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 14 500,00 | 1 800,00 | 16 300,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | - 200,00 | 1 300,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - 1 200,00 | 800,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | - 400,00 | 1 100,00 | ||
| Razem: | 8 356 261,00 | 4 641,00 | 8 360 902,00 | |||
| Przewodniczący Zarządu |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
