Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/34/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok:
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 149.778 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 149.778 zł, w tym - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.059.598 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
| Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 10 września 2015 r.
| DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK | |||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zmniejszenie dochodów | Zwiększenie dochodów | ||
| DOCHODY BIEŻĄCE | 0 | 149.778 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 90.542 | ||||
| 75095 | Pozostała działalność | 0 | 90.542 | ||||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 | 0 | 80.705 | ||||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 | 0 | 9.837 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 9.760 | ||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 9.760 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 9.760 | ||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 1.840 | ||||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 1.840 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1.840 | ||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 41.673 | ||||
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 41.673 | ||||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 | 0 | 41.673 | ||||
| 926 | Kultura fizyczna | 0 | 5.963 | ||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 5.963 | ||||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 | 0 | 5.963 | ||||
| Razem dochody | 0 | 149.778 | |||||
| Ogółem zwiększenie dochodów | 149.778 | ||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 10 września 2015 r.
| WYDATKI BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK | ||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie wydatków w złotych | Zwiększenie wydatków w złotych |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 500 | 150.278 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 89.408 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 89.408 | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 15.730 | ||
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 73.678 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 500 | 9.800 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 500 | 9.800 | |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 9.800 | ||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 0 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 2.300 | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 2.300 | |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 2.300 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 48.770 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 48.770 | |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 48.770 | ||
| Razem wydatki | 500 | 150.278 | ||
| Ogółem zwiększenie wydatków | 149.778 | |||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
