Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. tj. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. tj. z 2013, poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr III/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015 ( Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r. poz. 2862, zm. 2015 poz. 490, poz. 931, poz. 1137, poz. 1222 poz. 1423, poz. 1778, poz. 2066, poz. 2517 ) wprowadza się następujące zmiany:
dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków stanowiącymi załączniki 1 i 2
do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/104/2015
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. - PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 8.954,00 zł
Dział 600 Transport i łączność o kwotę 8.954,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- o kwotę 8.954,00 zł
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) o kwotę 8.954,00 zł
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. - PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 28.954,00 zł
Dział 600 Transport i łączność o kwotę 20.000,00 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy- o kwotę 5.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- o kwotę 5.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne- o kwotę 10.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8.954,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność - o kwotę 8.954,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 8.954,00 zł
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 20.000,00 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20.000,00 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne - o kwotę 20.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł
| PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW | |||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki majątkowe PLAN | w tym: | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | ||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 500 | 20 500 | ||
| 01008 | Melioracje wodne | 5 000 | 5 000 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 15 500 | 15 500 | ||
| 600 | Transport i łączność | 2 506 950 | 2 506 950 | ||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 850 000 | 850 000 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 596 950 | 1 596 950 | ||
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 60 000 | 60 000 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000 | 30 000 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000 | 30 000 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 87 600 | 87 600 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 87 600 | 87 600 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 445 715 | 445 715 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 43 715 | 43 715 | ||
| 80104 | Przedszkola | 57 000 | 57 000 | ||
| 80110 | Gimnazja | 345 000 | 345 000 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 11 700 | 11 700 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11 700 | 11 700 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 622 900 | 122 900 | 500 000 | |
| 90001 | Gospodarka ścieków i ochrona wód | 500 000 | 500 000 | ||
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0 | 0 | ||
| 90015 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000 | 60 000 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 62 900 | 62 900 | ||
| 921 | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 149 600 | 149 600 | 0 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 96 100 | 96 100 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 53 500 | 53 500 | ||
| WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 3 874 965 | 3 374 965 | 500 000 | ||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
