Uchwała Nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala:
§ 1. W Uchwale Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
| I. W § 1 - załącznik Nr 1 - Plan dochodów - gminy Olesno na 2015rok | |||||
| 1. Zmniejsza się plan Dochodów Gminy o kwotę = 39.545,00 | |||||
| Lp | Dz. | Roz. | Par. | Wyszczególnienie | Kwota(zł) |
| 1 | 852 | Pomoc społeczna | 39 545,00 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 25 000,00 | |||
| w tym: dochody bieżące | 25 000,00 | ||||
| 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 494,00 | |||
| w tym: dochody bieżące | 4 494,00 | ||||
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 494,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 10 051,00 | |||
| w tym: dochody bieżące | 10 051,00 | ||||
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 051,00 | |||
| Razem | 39 545,00 | ||||
| 2. Zwiększa się plan Dochodów Gminy o kwotę = 28.545,00 zł. | |||||
| Lp | Dz. | Roz. | Par. | Wyszczególnienie | Kwota(zł) |
| 1. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 545,00 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 28 545,00 | |||
| w tym: dochody bieżące | 28 545,00 | ||||
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 28 545,00 | |||
| Razem | 28 545,00 | ||||
| Po zmianach Dochody Gminy wynoszą; 61.219.945,80 - 11.000,00 = 61.208.945,80 zł. | |||||
| II. W § 2 - załącznik Nr 2 - Plan wydatków - gminy Olesno na 2015rok | |||||
| 1. Zmniejsza się plan wydatków Gminy o kwotę = 1.166.884,00 zł. | |||||
| Lp | Dz. | Roz. | Par. | Wyszczególnienie | Kwota (zł) |
| 1. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 217 000,00 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 217 000,00 | |||
| w tym; wydatki majątkowe | 217 000,00 | ||||
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 217 000,00 | |||
| 2. | 757 | Obsługa długu publicznego | 25 000,00 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 25 000,00 | |||
| w tym; wydatki bieżące | 25 000,00 | ||||
| 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | 25 000,00 | |||
| 3. | 852 | Pomoc społeczna | 279 045,00 | ||
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 15 000,00 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 15 000,00 | ||||
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 15 000,00 | |||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 152 000,00 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 152 000,00 | ||||
| 4300 | zakup usług pozostałych | 90 000,00 | |||
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 62 000,00 | |||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 6 000,00 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 6 000,00 | ||||
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 6 000,00 | |||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 36 500,00 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 36 500,00 | ||||
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | |||
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 000,00 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 50 000,00 | ||||
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 494,00 | |||
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 494,00 | ||||
| 3110 | świadczenia społeczne | 4 494,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 10 051,00 | |||
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 051,00 | ||||
| 3110 | świadczenia społeczne | 10 051,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 5 000,00 | ||||
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | |||
| 4. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 650,00 | ||
| 85305 | Żłobki | 1 650,00 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 1 650,00 | ||||
| 4270 | zakup usług remontowych | 1 650,00 | |||
| 5. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 689,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 25 689,00 | |||
| w tym: wydatki bieżące | 25 689,00 | ||||
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 677,00 | |||
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 389,00 | |||
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 691,00 | |||
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 932,00 | |||
| 6. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 548 500,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa o ochrona wód | 548 500,00 | |||
| w tym; wydatki majątkowe | 548 500,00 | ||||
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 435 500,00 | |||
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 000,00 | |||
| 7. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | ||
| 92116 | Biblioteki | 20 000,00 | |||
| w tym; wydatki majątkowe | 20 000,00 | ||||
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | |||
| 8. | 926 | Kultura Fizyczna | 50 000,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 50 000,00 | |||
| w tym; wydatki bieżące | 50 000,00 | ||||
| 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 50 000,00 | |||
| Razem | 1 166 884,00 | ||||
| 2. Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę = 55.884,00 zł. | |||||
| Lp | Dz. | Roz. | Par. | Wyszczególnienie | Kwota (zł) |
| 1. | 750 | Administracja publiczna | 28 545,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 545,00 | |||
| w tym; wydatki bieżące | 28 545,00 | ||||
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 545,00 | |||
| 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | |||
| 2. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 650,00 | ||
| 85305 | Żłobki | 1 650,00 | |||
| w tym; wydatki bieżące | 1 650,00 | ||||
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 650,00 | |||
| 3. | 801 | Oświata i wychowanie | 25 689,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 15 568,00 | |||
| w tym; wydatki bieżące | 15 568,00 | ||||
| 4270 | zakup usług remontowych | 15 568,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 5 189,00 | |||
| w tym; wydatki bieżące | 5 189,00 | ||||
| 4270 | zakup usług remontowych | 5 189,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 4 932,00 | |||
| w tym; wydatki bieżące | 4 932,00 | ||||
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 932,00 | |||
| Razem | 55 884,00 | ||||
| Po zmianach Wydatki Gminy wynoszą; 63.338.833,65 - 1.111.000,00 = 62.227.833,65 zł | |||||
§ 2.
| III. W § 4 - załącznik Nr 3 - Plan Przychodów i Rozchodów Gminy Olesno na 2015 rok. | ||||||
| 1. Zmniejsza się plan Przychodów Gminy o kwotę = 1.100.000,00 zł. | ||||||
| Lp | Dz. | Roz. | Par. | Wyszczególnienie | Kwota (zł) | |
| 1 | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 100 000,00 | |||
| Po zmianach Przychody Gminy wynoszą; 3.589.572,85zł. | ||||||
| Rozchody Gminy wynoszą; 2.570.685,00zł ; | ||||||
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
