Uchwała Nr 247/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 21 lipca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, zmienionej uchwałami: Nr 167/VII/16 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr 182/VII/16 z dnia 24 marca 2016 r., Nr 212/VII/16 z dnia 19 maja 2016 r. i Nr 232/VII/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody budżetu na rok 2016, zwiększa się o kwotę 1 748 632,17 zł, z czego:
1) dochody bieżące, zwiększa się o kwotę 1 543 632,17 zł, z czego:
a) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o kwotę 127 780,00 zł, w zakresie wpływów z różnych dochodów,
b) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę 1 667 905,60 zł, w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, z czego w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 492 336,57 zł,
c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 3 506,57 zł, w zakresie wpływów z opłaty produktowej;
2) dochody majątkowe, zwiększa się w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę 205 000,00 zł, w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, z czego w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 183 421,05 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2016, zwiększa się o kwotę 1 748 632,17 zł, z czego:
1) wydatki bieżące, zwiększa się o kwotę 1 662 626,17 zł, z czego:
a) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
b) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 296 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
c) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę 1 389 905,60 zł, z czego w:
- rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 1 602 905,60 zł, z czego:
- w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł,
- w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zwiększa się o kwotę 330 470,30 zł oraz wydatków związane z realizacją zadań statutowych, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zwiększa się o kwotę 1 337 435,30 zł,
- rozdziale 80104 - Przedszkola, zmniejsza się o kwotę 54 000,00 zł w zakresie dotacji na zadania bieżące,
- rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się o kwotę 64 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejsza się o kwotę 95 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
d) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 18 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
e) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę 3 779,43 zł, z czego w:
- rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę 3 506,57 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 7 286,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;
2) wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę 86 006,00 zł z czego:
a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 252 000,00zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
b) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 209 393,00 zł, z czego:
- w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 4 393,00zł,
- w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zwiększa się o kwotę 205 000,00 zł,
c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 66 393,00 zł, z czego w:
- rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 16 393,00zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o kwotę 50 000,00zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
d) w dziale 921 - Kultura fizyczna, zwiększa się o kwotę 59 220,00zł z czego w:
- rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 3 000,00zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się o kwotę 62 220 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
e) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 3 000,00zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
3. Określony w § 7 załącznik Nr 6 "Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Określony w § 9 załącznik Nr 8 "Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Określony w § 10 załącznik Nr 9 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Określony w § 12 załącznik Nr 11 "Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Wiceprzewodnicząca Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 247/VII/16
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 21 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 247/VII/16
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 21 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf
Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2016 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 247/VII/16
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 21 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf
Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 247/VII/16
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 21 lipca 2016 r.
Zalacznik4.pdf
Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
