Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Sadki
z dnia 28 października 2015r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sadki na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 222, 235, 235, 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 92/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadki na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody budżetu w wysokości 22.875.310,17 zł, z tego:
1) dochody bieżące 21.844.356,03 zł,
2) dochody majątkowe 1.030.954,14 zł";
2) § 2. otrzymuje brzmienie:
Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 23.755.310,17 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 21.175.150,23 zł,
2) wydatki majątkowe 2.580.159,94 zł";
3) § 7. otrzymuje brzmienie:
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł.";
4) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/W/2015 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
5) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/W/2015 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
6) Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/W/2015 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 doniniejszej uchwały.
7) Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/59/2015 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
8) Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/59/2015 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 880.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
1) z zaciągniętych kredytów w wysokości 500.000 zł,
2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 380.000 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sadki.
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/63/2015
Rady Gminy Sadki
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/63/2015
Rady Gminy Sadki
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/63/2015
Rady Gminy Sadki
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/63/2015
Rady Gminy Sadki
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/63/2015
Rady Gminy Sadki
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf
Uzasadnienie
Plan budżetu gminy według Zarządzenia Nr 92/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 21października 2015 roku wynosił:
po stronie dochodów 22.618.321,43 złotych
po stronie wydatków 23.498.321,43 złotych
Dochody
Dział010Rolnictwo i łowiectwoZmniejszyć plan dochodów o 35.981,70
zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z
Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy Poznań- na budowę sieci
wodociągowej w Samostrzelu
Zwiększyć plan dochodów o 206.764,52
zgodnie z decyzją Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego -dotacja na
zadania zlecone( zwrot akcyzy za paliwo)
Dział020LeśnictwoZwiększyć plan dochodów o 10.000,-
Dotacja z WFOŚiGW na zakup drzewek
Dział756Dochody od osób prawnychZwiększyć plan dochodów o 48.723,92,-
wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych w wysokości 38.950,-
oraz wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu
Dział801Oświata i wychowanieZwiększyć plan dochodów o 3.170,-
zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego - dotacja na zadania własne
Dział852Pomoc społecznaZwiększyć plan dochodów o 24.312,-
zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego - dotacja na zadania własne
Wydatki
Dział010Rolnictwo i łowiectwoZmniejszyć plan wydatków o 30.801,33
- na budowę sieci wodociągowej w
Samostrzelu
Zwiększyć o 206.764,52 (wydatki
związane z zwrotem akcyzy za
paliwo)
Dział020LeśnictwoZwiększyć plan wydatków o 10.000,-
zakup drzewek
Dział600Transport i łącznośćZwiększyć plan wydatków o 13.469,97,-
wydatki inwestycyjne- przebudowa ulicy
w Mrozowie, zakup wiat autobusowych, oraz
dokonać przeniesień między paragrafami
klasyfikacji budżetowej
Dział700Gospodarka mieszkaniowaZwiększyć plan wydatków o 24.000,-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki inwestycyjne
Dział710Działalność usługowaZmniejszyć plan wydatków o 23.299,11
zakup materiałów , zakup usług pozostałych
Dział750Administracja publicznaZmniejszyć plan wydatków o 2.345,49,-
oraz dokonać przeniesień między
paragrafami klasyfikacji budżetowej
Dział751Urzędy naczelnych organówDokonać przeniesień między paragrafami
władzy państwowej, kontroliklasyfikacji budżetowej
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Dział754Bezpieczeństwo publiczneZwiększyć plan wydatków o 36.600,-
na zarządzanie kryzysowe o 20.000,- z
przeznaczeniem na zapłatę za pobrane
plandeki , folie i worki
typu DIG- BAG, które
zostały zużyte do przykrywania zerwanych i
uszkodzonych wskutek nawałnicy dachów w
budynkach mieszkalnych i gospodarczych
oraz do usuwania uszkodzeń , głównie płyt
eternitowych, oraz 16.500,-na wypłatę
ekwiwalentów za udział w akcjach
ratowniczo -gaśniczych w likwidacji
skutków nawałnicy w dniach1/2 września.
Dział758Różne rozliczeniaZmniejszyć rezerwę na zarządzanie
kryzysowe o 20.000,- z przeznaczeniem
zapłatę za pobrane plandeki , folie i worki
typu DIG- BAG, które zostały zużyte do
przykrywania zerwanych i uszkodzonych
wskutek nawałnicy dachów w budynkach
mieszkalnych i gospodarczych oraz do
usuwania uszkodzeń , głównie płyt
eternitowych
Dział801Oświata i wychowanieDokonać przeniesień między paragrafami
klasyfikacji budżetowej , oraz zwiększyć o
3.170,- zakup pomocy naukowych i
dydaktycznych
Dział851Ochrona zdrowiaZwiększyć plan wydatków o 9.773,92,-
przeciwdziałanie alkoholizmowi -w związku
z zwiększonymi wpływami z opłat za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Dział852Pomoc społecznaDokonać przeniesień między paragrafami
klasyfikacji budżetowej, oraz zwiększyć plan
wydatków o 24.312,- zgodnie z
przeznaczeniem wskazanym w decyzji.
Dział900Gospodarka komunalnaZwiększyć plan wydatków o 145,-
i ochrona środowiska
Dział921Kultura i ochrona dziedzictwaZmniejszyć plan wydatków o 31.450,74
narodowegozakup materiałów, zakup usług pozostałych,
wydatki inwestycyjne
Dział926Kultura fizycznaZwiększyć plan wydatków o 28.650,-
zakup materiałów, wydatki inwestycyjne,
wydatki na zakupy inwestycyjne
Plan dochodów po zmianie wynosi 22.875.310,17 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 23.755.310,17 zł
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
