Uchwała nr 14/65/15 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 maja 2015r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015, uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:
1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 29.842 zł.,
2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 29.842 zł.,
zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 59.360.673 zł.,
a) plan dochodów bieżących 50.981.708 zł.,
b) plan dochodów majątkowych 8.378.965 zł.,
2) plan wydatków ogółem 61.406.778 zł.,
a) plan wydatków bieżących 49.455.565 zł.,
b) plan wydatków majątkowych 11.951.213 zł.,
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.046.105 zł. są wolne środki w kwocie 2.046.105 zł.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wicestarosta
| Starosta |
Załącznik do Uchwały Nr 14/65/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 maja 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok
| Poroz. z AR | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 16 300 | 0 | 16 300 | ||||
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | |||||
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | |||||
| po zmianach | 16 300 | 0 | 16 300 | |||||
| Poroz. z JST | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 746 952 | 20 788 | 726 164 | ||||
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | |||||
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | |||||
| po zmianach | 746 952 | 20 788 | 726 164 | |||||
| Własne | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 50 384 826 | 39 176 077 | 11 208 749 | ||||
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | |||||
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | |||||
| po zmianach | 50 384 826 | 39 176 077 | 11 208 749 | |||||
| Zlecone | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 240 000 | 3 240 000 | 0 | |||
| zmniejszenie | -29 842 | -29 842 | 0 | |||||
| zwiększenie | 29 842 | 29 842 | 0 | |||||
| po zmianach | 3 240 000 | 3 240 000 | 0 | |||||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 3 240 000 | 3 240 000 | 0 | |||
| zmniejszenie | -29 842 | -29 842 | 0 | |||||
| zwiększenie | 29 842 | 29 842 | 0 | |||||
| po zmianach | 3 240 000 | 3 240 000 | 0 | |||||
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | przed zmianą | 78 000 | 78 000 | 0 | |||
| zmniejszenie | -2 842 | -2 842 | 0 | |||||
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | |||||
| po zmianach | 75 158 | 75 158 | 0 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 40 000 | 40 000 | 0 | |||
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | |||||
| zwiększenie | 28 910 | 28 910 | 0 | |||||
| po zmianach | 68 910 | 68 910 | 0 | |||||
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 64 000 | 64 000 | 0 | |||
| zmniejszenie | -27 000 | -27 000 | 0 | |||||
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | |||||
| po zmianach | 37 000 | 37 000 | 0 | |||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 38 | 38 | 0 | |||
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | |||||
| zwiększenie | 932 | 932 | 0 | |||||
| po zmianach | 970 | 970 | 0 | |||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 10 258 700 | 10 258 700 | 0 | ||||
| zmniejszenie | -29 842 | -29 842 | 0 | |||||
| zwiększenie | 29 842 | 29 842 | 0 | |||||
| po zmianach | 10 258 700 | 10 258 700 | 0 | |||||
| Razem | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 61 406 778 | 49 455 565 | 11 951 213 | ||||
| zmniejszenie | -29 842 | -29 842 | 0 | |||||
| zwiększenie | 29 842 | 29 842 | 0 | |||||
| po zmianach | 61 406 778 | 49 455 565 | 11 951 213 | |||||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
