Uchwała nr 17/71/15 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 czerwca 2015r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015, uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:
1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 41.932,00 zł.,
2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 41.932,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 59.547.767,33 zł.,
a) plan dochodów bieżących 51.168.802,33 zł.,
b) plan dochodów majątkowych 8.378.965,00 zł.,
2) plan wydatków ogółem 61.593.872,33 zł.,
a) plan wydatków bieżących 49.642.659,33 zł.,
b) plan wydatków majątkowych 11.951.213,00 zł.,
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.046.105,00 zł. są wolne środki w kwocie 2.046.105,00 zł.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wicestarosta
| Starosta |
Załącznik do Uchwały Nr 17/71/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok
| Poroz. z AR | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | |||||
| Poroz. z JST | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 746 952,00 | 20 788,00 | 726 164,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 746 952,00 | 20 788,00 | 726 164,00 | |||||
| Własne | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 2 485 751,00 | 2 485 751,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -16 232,00 | -16 232,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 16 232,00 | 16 232,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 2 485 751,00 | 2 485 751,00 | 0,00 | |||||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 1 813 176,00 | 1 813 176,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 1 813 176,00 | 1 813 176,00 | 0,00 | |||||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 34 228,00 | 34 228,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -13 600,00 | -13 600,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 20 628,00 | 20 628,00 | 0,00 | |||||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 040,00 | 6 040,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 3 640,00 | 3 640,00 | 0,00 | |||||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 50 590,00 | 50 590,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 64 190,00 | 64 190,00 | 0,00 | |||||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 410,00 | 10 410,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 12 810,00 | 12 810,00 | 0,00 | |||||
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 570 477,00 | 570 477,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -232,00 | -232,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 232,00 | 232,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 570 477,00 | 570 477,00 | 0,00 | |||||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 121 390,00 | 121 390,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -197,00 | -197,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 121 193,00 | 121 193,00 | 0,00 | |||||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 14 965,00 | 14 965,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -35,00 | -35,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 14 930,00 | 14 930,00 | 0,00 | |||||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 4 277,00 | 4 277,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 197,00 | 197,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 4 474,00 | 4 474,00 | 0,00 | |||||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 421,00 | 421,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 456,00 | 456,00 | 0,00 | |||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 50 384 826,00 | 39 176 077,00 | 11 208 749,00 | ||||
| zmniejszenie | -16 232,00 | -16 232,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 16 232,00 | 16 232,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 50 384 826,00 | 39 176 077,00 | 11 208 749,00 | |||||
| Zlecone | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -25 700,00 | -25 700,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | |||||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -25 700,00 | -25 700,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | |||||
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | przed zmianą | 81 653,00 | 81 653,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -25 700,00 | -25 700,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 55 953,00 | 55 953,00 | 0,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 68 910,00 | 68 910,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 18 370,00 | 18 370,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 87 280,00 | 87 280,00 | 0,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30 752,00 | 30 752,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 7 330,00 | 7 330,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 38 082,00 | 38 082,00 | 0,00 | |||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 10 445 794,33 | 10 445 794,33 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -25 700,00 | -25 700,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 10 445 794,33 | 10 445 794,33 | 0,00 | |||||
| Razem | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 61 593 872,33 | 49 642 659,33 | 11 951 213,00 | ||||
| zmniejszenie | -41 932,00 | -41 932,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 41 932,00 | 41 932,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 61 593 872,33 | 49 642 659,33 | 11 951 213,00 | |||||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
