Uchwała nr 18/73/15 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art.222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646
z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz.532) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015, uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:
1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 13.565,00 zł.,
2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 13.565,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 60.733.873,33 zł.,
a) plan dochodów bieżących 51.541.617,33zł.,
b) plan dochodów majątkowych 9.192.256,00zł.,
2) plan wydatków ogółem 63.466.678,33zł.,
a) plan wydatków bieżących 49.804.874,33zł.,
b) plan wydatków majątkowych 13.661.804 zł.,
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.732.805 zł. są wolne środki w kwocie 2.732.805zł.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wicestarosta
| Starosta |
Załącznik do Uchwały Nr 18/73/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok
| Poroz. z AR | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | |||||
| Poroz. z JST | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 746 952,00 | 20 788,00 | 726 164,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 746 952,00 | 20 788,00 | 726 164,00 | |||||
| Własne | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 724 077,00 | 724 077,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -1 565,00 | -1 565,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 722 512,00 | 722 512,00 | 0,00 | |||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 724 077,00 | 724 077,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -1 565,00 | -1 565,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 722 512,00 | 722 512,00 | 0,00 | |||||
| 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 724 077,00 | 724 077,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -1 565,00 | -1 565,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 722 512,00 | 722 512,00 | 0,00 | |||||
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 68 968,00 | 24 330,00 | 44 638,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 1 565,00 | 1 565,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 70 533,00 | 25 895,00 | 44 638,00 | |||||
| 85111 | Szpitale ogólne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 1 565,00 | 1 565,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 1 565,00 | 1 565,00 | 0,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 1 565,00 | 1 565,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 1 565,00 | 1 565,00 | 0,00 | |||||
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 286 658,00 | 5 926 658,00 | 360 000,00 | |||
| zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 6 286 658,00 | 5 926 658,00 | 360 000,00 | |||||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 4 410 000,00 | 4 050 000,00 | 360 000,00 | |||
| zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 4 410 000,00 | 4 050 000,00 | 360 000,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 393 598,00 | 2 393 598,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 2 381 598,00 | 2 381 598,00 | 0,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | |||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 52 249 632,00 | 39 338 292,00 | 12 911 340,00 | ||||
| zmniejszenie | -13 565,00 | -13 565,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 13 565,00 | 13 565,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 52 249 632,00 | 39 338 292,00 | 12 911 340,00 | |||||
| Zlecone | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 10 445 794,33 | 10 445 794,33 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 10 445 794,33 | 10 445 794,33 | 0,00 | |||||
| Razem | ||||||||
| razem wydatki: | przed zmianą | 63 466 678,33 | 49 804 874,33 | 13 661 804,00 | ||||
| zmniejszenie | -13 565,00 | -13 565,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 13 565,00 | 13 565,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 63 466 678,33 | 49 804 874,33 | 13 661 804,00 | |||||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
