Uchwała nr 28/131/15 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 1 października 2015r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911,
poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190)
oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015, uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015:
1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 37.000,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:
1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 4.379,00 zł.,
2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 41.379,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 62.488.093,05 zł.,
a) plan dochodów bieżących 53.239.460,33 zł.,
b) plan dochodów majątkowych 9.248.632,72 zł.,
2) plan wydatków ogółem 65.178.001,05 zł.,
a) plan wydatków bieżących 51.584.464,33 zł.,
b) plan wydatków majątkowych 13.593.536,72 zł.,
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.689.908,00 zł. są wolne środki
w kwocie 2.160.277,00 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 529.631,00 zł.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wicestarosta
| Starosta |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/131/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 1 października 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok
| Rodzaj zadania: | Własne | |||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| bieżące | ||||||||||
| bieżące | razem: | 41 507 277,00 | 0,00 | 0,00 | 41 507 277,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 010 437,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 437,00 | ||||||
| majątkowe | ||||||||||
| majątkowe | razem: | 9 248 632,72 | 0,00 | 0,00 | 9 248 632,72 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 351 627,00 | 0,00 | 0,00 | 351 627,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | |||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| bieżące | ||||||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 327 527,00 | 0,00 | 37 000,00 | 364 527,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 327 527,00 | 0,00 | 37 000,00 | 364 527,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 327 527,00 | 0,00 | 37 000,00 | 364 527,00 | |||||
| bieżące | razem: | 11 695 183,33 | 0,00 | 37 000,00 | 11 732 183,33 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 780 858,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 858,00 | ||||||
| Ogółem: | 62 451 093,05 | 0,00 | 37 000,00 | 62 488 093,05 | ||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 142 922,00 | 0,00 | 0,00 | 6 142 922,00 | ||||||
| bieżące | razem: | 53 202 460,33 | 0,00 | 37 000,00 | 53 239 460,33 | |||||
| majątkowe | razem: | 9 248 632,72 | 0,00 | 0,00 | 9 248 632,72 | |||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 28/131/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 1 października 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok
| Rodzaj zadania: | Poroz. z AR | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Poroz. z JST | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 748 452,00 | 22 288,00 | 726 164,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 748 452,00 | 22 288,00 | 726 164,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Własne | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 2 576 166,00 | 2 527 166,00 | 49 000,00 | ||||
| zmniejszenie | -4 379,00 | -4 379,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 4 379,00 | 4 379,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 2 576 166,00 | 2 527 166,00 | 49 000,00 | ||||||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 1 903 591,00 | 1 854 591,00 | 49 000,00 | ||||
| zmniejszenie | -4 379,00 | -4 379,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 4 379,00 | 4 379,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 1 903 591,00 | 1 854 591,00 | 49 000,00 | ||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 99 800,00 | 99 800,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -4 379,00 | -4 379,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 95 421,00 | 95 421,00 | 0,00 | ||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 33 821,00 | 33 821,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 4 379,00 | 4 379,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | ||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | ||||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | ||||||
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | ||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 52 673 065,72 | 39 829 993,00 | 12 843 072,72 | |||||
| zmniejszenie | -34 379,00 | -34 379,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 34 379,00 | 34 379,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 52 673 065,72 | 39 829 993,00 | 12 843 072,72 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 327 527,00 | 327 527,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 364 527,00 | 364 527,00 | 0,00 | ||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 327 527,00 | 327 527,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 364 527,00 | 364 527,00 | 0,00 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 244 095,00 | 244 095,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 281 095,00 | 281 095,00 | 0,00 | ||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 11 695 183,33 | 11 695 183,33 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 11 732 183,33 | 11 732 183,33 | 0,00 | ||||||
| Razem | |||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 65 141 001,05 | 51 547 464,33 | 13 593 536,72 | |||||
| zmniejszenie | -34 379,00 | -34 379,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 71 379,00 | 71 379,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 65 178 001,05 | 51 584 464,33 | 13 593 536,72 | ||||||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
