Uchwała nr 29/136/15 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 8 października 2015r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379,
poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130,
poz. 1190) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015, uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015:
1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 1.000,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:
1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 4.941,00 zł.,
2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 5.941,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 62.489.093,05 zł.,
a) plan dochodów bieżących 53.240.460,33 zł.,
b) plan dochodów majątkowych 9.248.632,72 zł.,
2) plan wydatków ogółem 65.179.001,05 zł.,
a) plan wydatków bieżących 51.585.464,33 zł.,
b) plan wydatków majątkowych 13.593.536,72 zł.,
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.689.908,00 zł. są wolne środki
w kwocie 2.160.277,00 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 529.631,00 zł.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wicestarosta
| Starosta |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 29/136/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 8 października 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok
| Rodzaj zadania: | Własne | |||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| bieżące | ||||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 597 675,00 | 0,00 | 1 000,00 | 598 675,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 209 051,00 | 0,00 | 0,00 | 209 051,00 | ||||||
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 27 650,00 | 0,00 | 1 000,00 | 28 650,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||
| bieżące | razem: | 41 507 277,00 | 0,00 | 1 000,00 | 41 508 277,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 010 437,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 437,00 | ||||||
| majątkowe | ||||||||||
| majątkowe | razem: | 9 248 632,72 | 0,00 | 0,00 | 9 248 632,72 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 351 627,00 | 0,00 | 0,00 | 351 627,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | |||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planprzedzmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Planpozmianach (5+6+7) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| bieżące | ||||||||||
| bieżące | razem: | 11 732 183,33 | 0,00 | 0,00 | 11 732 183,33 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 780 858,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 858,00 | ||||||
| Ogółem: | 62 488 093,05 | 0,00 | 1 000,00 | 62 489 093,05 | ||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 142 922,00 | 0,00 | 0,00 | 6 142 922,00 | ||||||
| bieżące | razem: | 53 239 460,33 | 0,00 | 1 000,00 | 53 240 460,33 | |||||
| majątkowe | razem: | 9 248 632,72 | 0,00 | 0,00 | 9 248 632,72 | |||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/136/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 8 października 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok
| Rodzaj zadania: | Poroz. z AR | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Poroz. z JST | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 748 452,00 | 22 288,00 | 726 164,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 748 452,00 | 22 288,00 | 726 164,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Własne | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 196 835,00 | 196 835,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 195 335,00 | 195 335,00 | 0,00 | ||||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 196 835,00 | 196 835,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 195 335,00 | 195 335,00 | 0,00 | ||||||
| 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 196 835,00 | 196 835,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 195 335,00 | 195 335,00 | 0,00 | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16 923 319,00 | 16 905 519,00 | 17 800,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 16 925 819,00 | 16 908 019,00 | 17 800,00 | ||||||
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 2 314 625,00 | 2 314 625,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 2 317 125,00 | 2 317 125,00 | 0,00 | ||||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | ||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 52 673 065,72 | 39 829 993,00 | 12 843 072,72 | |||||
| zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 52 674 065,72 | 39 830 993,00 | 12 843 072,72 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 281 256,00 | 3 281 256,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -3 441,00 | -3 441,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 3 441,00 | 3 441,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 3 281 256,00 | 3 281 256,00 | 0,00 | ||||||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 3 281 256,00 | 3 281 256,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -3 441,00 | -3 441,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 3 441,00 | 3 441,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 3 281 256,00 | 3 281 256,00 | 0,00 | ||||||
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | przed zmianą | 2 121 458,00 | 2 121 458,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -3 441,00 | -3 441,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 2 118 017,00 | 2 118 017,00 | 0,00 | ||||||
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | przed zmianą | 433 626,00 | 433 626,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 3 441,00 | 3 441,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 437 067,00 | 437 067,00 | 0,00 | ||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 11 732 183,33 | 11 732 183,33 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -3 441,00 | -3 441,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 3 441,00 | 3 441,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 11 732 183,33 | 11 732 183,33 | 0,00 | ||||||
| Razem | |||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 65 178 001,05 | 51 584 464,33 | 13 593 536,72 | |||||
| zmniejszenie | -4 941,00 | -4 941,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 5 941,00 | 5 941,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 65 179 001,05 | 51 585 464,33 | 13 593 536,72 | ||||||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
