Uchwała nr 35/151/15 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 19 listopada 2015r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015, uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015:
1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 19.708,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:
1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 20.000,00 zł.,
2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 39.708,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 62.465.173,45 zł.,
a) plan dochodów bieżących 53.216.540,73 zł.,
b) plan dochodów majątkowych 9.248.632,72 zł.,
2) plan wydatków ogółem 65.157.615,45 zł.,
a) plan wydatków bieżących 51.564.078,73 zł.,
b) plan wydatków majątkowych 13.593.536,72 zł.,
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.692.442,00 zł. są wolne środki w kwocie 2.162.811,00 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 529.631,00 zł.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wicestarosta
| Starosta |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 35/151/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok
| Rodzaj zadania: | Własne | |||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| bieżące | ||||||||||
| bieżące | razem: | 41 536 357,00 | 0,00 | 0,00 | 41 536 357,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 010 437,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 437,00 | ||||||
| majątkowe | ||||||||||
| majątkowe | razem: | 9 248 632,72 | 0,00 | 0,00 | 9 248 632,72 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 351 627,00 | 0,00 | 0,00 | 351 627,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | |||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| bieżące | ||||||||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 910 858,00 | 0,00 | 4 100,00 | 5 914 958,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 780 858,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 858,00 | ||||||
| 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 910 858,00 | 0,00 | 4 100,00 | 5 914 958,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 780 858,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 858,00 | ||||||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 130 000,00 | 0,00 | 4 100,00 | 1 134 100,00 | |||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 281 256,00 | 0,00 | 15 608,00 | 3 296 864,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 281 256,00 | 0,00 | 15 608,00 | 3 296 864,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 281 256,00 | 0,00 | 15 608,00 | 3 296 864,00 | |||||
| bieżące | razem: | 11 660 475,73 | 0,00 | 19 708,00 | 11 680 183,73 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 780 858,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 858,00 | ||||||
| Ogółem: | 62 445 465,45 | 0,00 | 19 708,00 | 62 465 173,45 | ||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 142 922,00 | 0,00 | 0,00 | 6 142 922,00 | ||||||
| bieżące | razem: | 53 196 832,73 | 0,00 | 19 708,00 | 53 216 540,73 | |||||
| majątkowe | razem: | 9 248 632,72 | 0,00 | 0,00 | 9 248 632,72 | |||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/151/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok
| Poroz. z AR | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | |||||
| Poroz. z JST | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 748 452,00 | 22 288,00 | 726 164,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 748 452,00 | 22 288,00 | 726 164,00 | |||||
| Własne | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 500 000,00 | 480 000,00 | 20 000,00 | |||
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 500 000,00 | 480 000,00 | 20 000,00 | |||||
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | przed zmianą | 500 000,00 | 480 000,00 | 20 000,00 | |||
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 500 000,00 | 480 000,00 | 20 000,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 367 000,00 | 367 000,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 347 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | |||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 52 704 679,72 | 39 861 607,00 | 12 843 072,72 | ||||
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 52 704 679,72 | 39 861 607,00 | 12 843 072,72 | |||||
| Zlecone | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 5 910 858,00 | 5 910 858,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 5 914 958,00 | 5 914 958,00 | 0,00 | |||||
| 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | przed zmianą | 5 910 858,00 | 5 910 858,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 5 914 958,00 | 5 914 958,00 | 0,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 1 134 100,00 | 1 134 100,00 | 0,00 | |||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 281 256,00 | 3 281 256,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 15 608,00 | 15 608,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 3 296 864,00 | 3 296 864,00 | 0,00 | |||||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 3 281 256,00 | 3 281 256,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 15 608,00 | 15 608,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 3 296 864,00 | 3 296 864,00 | 0,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 119 157,00 | 119 157,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 15 608,00 | 15 608,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 134 765,00 | 134 765,00 | 0,00 | |||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 11 660 475,73 | 11 660 475,73 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 19 708,00 | 19 708,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 11 680 183,73 | 11 680 183,73 | 0,00 | |||||
| Razem | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 65 137 907,45 | 51 544 370,73 | 13 593 536,72 | ||||
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 39 708,00 | 39 708,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 65 157 615,45 | 51 564 078,73 | 13 593 536,72 | |||||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
