Uchwała nr 22/88/16 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 lipca 2016r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr X/92/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2016, uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu:
1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.867,00 zł,
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.867,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 54 580 046,82 zł,
a) plan dochodów bieżących 46 871 980,82 zł,
b) plan dochodów majątkowych 7 708 066,00 zł,
2) plan wydatków ogółem 56 749 680,82 zł,
a) plan wydatków bieżących 44 563 970,82 zł,
b) plan wydatków majątkowych 12 185 710,00 zł,
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.169.634,00 zł jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.169.634,00 zł.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wicestarosta
| Starosta |
Załącznik do Uchwały Nr 22/88/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 lipca 2016 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok
| Rodzaj zadania: | Poroz. z AR | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Poroz. z JST | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 252 275,00 | 21 555,00 | 230 720,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 252 275,00 | 21 555,00 | 230 720,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Własne | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 212 353,00 | 212 353,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -867,00 | -867,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 211 486,00 | 211 486,00 | 0,00 | ||||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 212 353,00 | 212 353,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -867,00 | -867,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 211 486,00 | 211 486,00 | 0,00 | ||||||
| 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 212 353,00 | 212 353,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -867,00 | -867,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 211 486,00 | 211 486,00 | 0,00 | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16 963 628,00 | 16 963 628,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 867,00 | 867,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 16 964 495,00 | 16 964 495,00 | 0,00 | ||||||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 4 822 625,00 | 4 822 625,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 867,00 | 867,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 4 823 492,00 | 4 823 492,00 | 0,00 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 33 813,00 | 33 813,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 867,00 | 867,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 34 680,00 | 34 680,00 | 0,00 | ||||||
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 124 140,00 | 6 118 359,00 | 5 781,00 | ||||
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 6 124 140,00 | 6 118 359,00 | 5 781,00 | ||||||
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | przed zmianą | 659 493,00 | 659 493,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 657 493,00 | 657 493,00 | 0,00 | ||||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 409 000,00 | 409 000,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 407 000,00 | 407 000,00 | 0,00 | ||||||
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | przed zmianą | 464 208,00 | 464 208,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 466 208,00 | 466 208,00 | 0,00 | ||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | ||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 50 392 989,00 | 38 458 199,00 | 11 934 790,00 | |||||
| zmniejszenie | -2 867,00 | -2 867,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 2 867,00 | 2 867,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 50 392 989,00 | 38 458 199,00 | 11 934 790,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 499 100,00 | 499 100,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 499 100,00 | 499 100,00 | 0,00 | ||||||
| 71015 | Nadzór budowlany | przed zmianą | 297 700,00 | 297 700,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 297 700,00 | 297 700,00 | 0,00 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | ||||||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | ||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 6 084 216,82 | 6 084 216,82 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 6 084 216,82 | 6 084 216,82 | 0,00 | ||||||
| Razem | |||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 56 749 680,82 | 44 563 970,82 | 12 185 710,00 | |||||
| zmniejszenie | -3 867,00 | -3 867,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 3 867,00 | 3 867,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 56 749 680,82 | 44 563 970,82 | 12 185 710,00 | ||||||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
