Uchwała nr 28/111/16 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 1 września 2016r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr X/92/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2016, uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu:
1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 34 194,00 zł,
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 34 194,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 55 187 390,49 zł,
a) plan dochodów bieżących 46 877 324,49 zł,
b) plan dochodów majątkowych 8 310 066,00 zł,
2) plan wydatków ogółem 57 395 334,49 zł,
a) plan wydatków bieżących 44 569 814,49 zł,
b) plan wydatków majątkowych 12 825 520,00 zł,
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2 207 944,00 zł są:
1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 203 091,00 zł.,
2) wolne środki w kwocie 4 853,00 zł.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wicestarosta
| Starosta |
Załącznik do Uchwały Nr 28/111/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 1 września 2016 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok
| Poroz. z AR | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | |||||
| Poroz. z JST | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 253 775,00 | 23 055,00 | 230 720,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 253 775,00 | 23 055,00 | 230 720,00 | |||||
| Własne | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 194 238,00 | 6 485 428,00 | 708 810,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 9 032,00 | 9 032,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 7 203 270,00 | 6 494 460,00 | 708 810,00 | |||||
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 874 098,00 | 331 288,00 | 542 810,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 9 032,00 | 9 032,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 883 130,00 | 340 320,00 | 542 810,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 4 670,00 | 4 670,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 14 670,00 | 14 670,00 | 0,00 | |||||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 4 362,00 | 4 362,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 27 362,00 | 27 362,00 | 0,00 | |||||
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 211 486,00 | 211 486,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -9 032,00 | -9 032,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 202 454,00 | 202 454,00 | 0,00 | |||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 211 486,00 | 211 486,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -9 032,00 | -9 032,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 202 454,00 | 202 454,00 | 0,00 | |||||
| 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 211 486,00 | 211 486,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -9 032,00 | -9 032,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 202 454,00 | 202 454,00 | 0,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16 964 495,00 | 16 964 495,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 16 964 495,00 | 16 964 495,00 | 0,00 | |||||
| 80130 | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 7 627 117,00 | 7 627 117,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 7 627 117,00 | 7 627 117,00 | 0,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 436 912,00 | 436 912,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 426 912,00 | 426 912,00 | 0,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 96 340,00 | 96 340,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 106 340,00 | 106 340,00 | 0,00 | |||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 50 431 799,00 | 38 457 199,00 | 11 974 600,00 | ||||
| zmniejszenie | -19 032,00 | -19 032,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 19 032,00 | 19 032,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 50 431 799,00 | 38 457 199,00 | 11 974 600,00 | |||||
| Zlecone | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 499 100,00 | 499 100,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -15 162,00 | -15 162,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 15 162,00 | 15 162,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 499 100,00 | 499 100,00 | 0,00 | |||||
| 71015 | Nadzór budowlany | przed zmianą | 297 700,00 | 297 700,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -15 162,00 | -15 162,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 15 162,00 | 15 162,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 297 700,00 | 297 700,00 | 0,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 15 162,00 | 15 162,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 93 162,00 | 93 162,00 | 0,00 | |||||
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 133 500,00 | 133 500,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -15 162,00 | -15 162,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 118 338,00 | 118 338,00 | 0,00 | |||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 6 689 560,49 | 6 089 560,49 | 600 000,00 | ||||
| zmniejszenie | -15 162,00 | -15 162,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 15 162,00 | 15 162,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 6 689 560,49 | 6 089 560,49 | 600 000,00 | |||||
| Razem | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 57 395 334,49 | 44 569 814,49 | 12 825 520,00 | ||||
| zmniejszenie | -34 194,00 | -34 194,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 34 194,00 | 34 194,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 57 395 334,49 | 44 569 814,49 | 12 825 520,00 | |||||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
