Uchwała nr 30/116/16 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 15 września 2016r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 257 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr X/92/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2016, uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu:
1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 40 441,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu:
1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 31 935,00 zł,
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 72 376,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 55 266 301,49 zł,
a) plan dochodów bieżących 46 956 235,49 zł,
b) plan dochodów majątkowych 8 310 066,00 zł,
2) plan wydatków ogółem 57 474 245,49 zł,
a) plan wydatków bieżących 44 648 725,49 zł,
b) plan wydatków majątkowych 12 825 520,00 zł,
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2 207 944,00 zł są:
1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 203 091,00 zł.,
2) wolne środki w kwocie 4 853,00 zł.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wicestarosta
| Starosta |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/116/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 15 września 2016 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok
| Rodzaj zadania: | Własne | |||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| bieżące | ||||||||||
| bieżące | razem: | 40 804 414,00 | 0,00 | 0,00 | 40 804 414,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 314 280,00 | 0,00 | 0,00 | 314 280,00 | ||||||
| majątkowe | ||||||||||
| majątkowe | razem: | 7 710 066,00 | 0,00 | 0,00 | 7 710 066,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | |||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| bieżące | ||||||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 412 820,00 | 0,00 | 40 441,00 | 3 453 261,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 412 820,00 | 0,00 | 40 441,00 | 3 453 261,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 412 820,00 | 0,00 | 40 441,00 | 3 453 261,00 | |||||
| bieżące | razem: | 6 111 380,49 | 0,00 | 40 441,00 | 6 151 821,49 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| majątkowe | ||||||||||
| majątkowe | razem: | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Ogółem: | 55 225 860,49 | 0,00 | 40 441,00 | 55 266 301,49 | ||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 314 280,00 | 0,00 | 0,00 | 314 280,00 | ||||||
| bieżące | razem: | 46 915 794,49 | 0,00 | 40 441,00 | 46 956 235,49 | |||||
| majątkowe | razem: | 8 310 066,00 | 0,00 | 0,00 | 8 310 066,00 | |||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 30/116/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 15 września 2016 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok
| Rodzaj zadania: | Poroz. z AR | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Poroz. z JST | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 253 775,00 | 23 055,00 | 230 720,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 253 775,00 | 23 055,00 | 230 720,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Własne | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 140 790,00 | 6 135 009,00 | 5 781,00 | ||||
| zmniejszenie | -29 667,00 | -29 667,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 29 667,00 | 29 667,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 6 140 790,00 | 6 135 009,00 | 5 781,00 | ||||||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 4 150 000,00 | 4 144 219,00 | 5 781,00 | ||||
| zmniejszenie | -29 667,00 | -29 667,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 29 667,00 | 29 667,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 4 150 000,00 | 4 144 219,00 | 5 781,00 | ||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -23 913,00 | -23 913,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 2 476 087,00 | 2 476 087,00 | 0,00 | ||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | ||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 46 614,00 | 46 614,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 8 386,00 | 8 386,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | ||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 36 219,00 | 36 219,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 20 781,00 | 20 781,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | ||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -1 138,00 | -1 138,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 5 862,00 | 5 862,00 | 0,00 | ||||||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -129,00 | -129,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 4 871,00 | 4 871,00 | 0,00 | ||||||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -1 487,00 | -1 487,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 2 513,00 | 2 513,00 | 0,00 | ||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 50 448 449,00 | 38 473 849,00 | 11 974 600,00 | |||||
| zmniejszenie | -29 667,00 | -29 667,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 29 667,00 | 29 667,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 50 448 449,00 | 38 473 849,00 | 11 974 600,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4 012 820,00 | 3 412 820,00 | 600 000,00 | ||||
| zmniejszenie | -2 268,00 | -2 268,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 42 709,00 | 42 709,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 4 053 261,00 | 3 453 261,00 | 600 000,00 | ||||||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 4 012 820,00 | 3 412 820,00 | 600 000,00 | ||||
| zmniejszenie | -2 268,00 | -2 268,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 42 709,00 | 42 709,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 4 053 261,00 | 3 453 261,00 | 600 000,00 | ||||||
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | przed zmianą | 2 222 643,00 | 2 222 643,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -2 268,00 | -2 268,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 2 220 375,00 | 2 220 375,00 | 0,00 | ||||||
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | przed zmianą | 55 272,00 | 55 272,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 2 268,00 | 2 268,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 57 540,00 | 57 540,00 | 0,00 | ||||||
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | przed zmianą | 441 000,00 | 441 000,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 40 441,00 | 40 441,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 481 441,00 | 481 441,00 | 0,00 | ||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 6 711 380,49 | 6 111 380,49 | 600 000,00 | |||||
| zmniejszenie | -2 268,00 | -2 268,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 42 709,00 | 42 709,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 6 751 821,49 | 6 151 821,49 | 600 000,00 | ||||||
| Razem | |||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 57 433 804,49 | 44 608 284,49 | 12 825 520,00 | |||||
| zmniejszenie | -31 935,00 | -31 935,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 72 376,00 | 72 376,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 57 474 245,49 | 44 648 725,49 | 12 825 520,00 | ||||||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
