Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Sieniawie
z dnia 19 czerwca 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Sieniawie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
a) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 96 601,21 złzał. nr 1; tab.1
b) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 61 906,06 złzał. nr 1; tab.2
c) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 417 367,64 złzał. nr 1; tab.3
d) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 452 062,79 złzał. nr 1; tab.4
2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie: 3 500 000,00 zł
§ 952. "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" na sfinansowanie, występującego w trakcie roku, przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 3 500 000,00 zł
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem:26 150 154,70 zł
2. Plan wydatków ogółem:24 823 075,74 zł
§ 3. Zmiany planów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieniawie |
Załącznik do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Miejskiej w Sieniawie
z dnia 19 czerwca 2015 r.
1. Zwiększenia planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | własne | Kwota |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5,66 | 5,66 | ||
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ | 5,66 | 5,66 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5,66 | 5,66 | ||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 72,85 | 72,85 | ||
| 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ | 72,85 | 72,85 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 72,85 | 72,85 | ||
| 720 | INFORMATYKA | 55 742,14 | 55 742,14 | ||
| 72095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 55 742,14 | 55 742,14 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich PSeAP | 55 742,14 | 55 742,14 | ||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 60,00 | 60,00 | ||
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 60,00 | 60,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 60,00 | ||
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 6 131,00 | 6 131,00 | ||
| 75601 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 1 007,00 | 1 007,00 | ||
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 007,00 | 1 007,00 | ||
| 75615 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 103,00 | 103,00 | ||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 103,00 | 103,00 | ||
| 75616 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 5 021,00 | 5 021,00 | ||
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 021,00 | 5 021,00 | ||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 300,00 | 1 300,00 | ||
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 1 300,00 | 1 300,00 | ||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 300,00 | 1 300,00 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 300,00 | 300,00 | ||
| 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 300,00 | 300,00 | ||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 300,00 | 300,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 32 987,08 | 32 987,08 | ||
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 40,66 | 40,66 | ||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40,66 | 40,66 | ||
| 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 31 365,00 | 31 365,00 | ||
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Plan gospodarki niskoemisyjnej | 31 365,00 | 31 365,00 | ||
| 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 1 581,42 | 1 581,42 | ||
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5,60 | 5,60 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 575,82 | 1 575,82 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2,48 | 2,48 | ||
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 2,48 | 2,48 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2,48 | 2,48 | ||
| R A Z E M | 96 601,21 | 96 601,21 | |||
2. Zmniejszenia planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | własne | Kwota |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 61 906,06 | 61 906,06 | ||
| 60078 | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH | 61 906,06 | 61 906,06 | ||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Promesa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi | 61 906,06 | 61 906,06 | ||
| R A Z E M | 61 906,06 | 61 906,06 | |||
3. Zmniejszenia planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | własne | Kwota |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 33 765,07 | 33 765,07 | ||
| 40002 | DOSTARCZANIE WODY | 33 765,07 | 33 765,07 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Rozbudowa sieci wodociągowej Leżachów-Dybków etap I" | 33 765,07 | 33 765,07 | ||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 78 082,57 | 78 082,57 | ||
| 60078 | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH | 78 082,57 | 78 082,57 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Przebudowa drogi dz. nr ewid. 885, 894, 695/2 w miejscowości Czerwona Wola - Leżachów w km 0+000-0+994" | 78 082,57 | 78 082,57 | ||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 305 520,00 | 305 520,00 | ||
| 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 190 950,00 | 190 950,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 950,00 | 190 950,00 | ||
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 114 570,00 | 114 570,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 570,00 | 114 570,00 | ||
| R A Z E M | 417 367,64 | 417 367,64 | |||
4. Zwiększenia planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | własne | Kwota |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 01008 | MELIORACJE WODNE | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Renaturalizacja istniejącego zbiornika retencyjnego pn. "Stare Sanowisko w Piganach" | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 020 | LEŚNICTWO | 47 000,00 | 47 000,00 | ||
| 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | 47 000,00 | 47 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | ||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 22 000,00 | 22 000,00 | ||
| 40002 | DOSTARCZANIE WODY | 22 000,00 | 22 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Rozbudowa wodociągu Dybków" | 22 000,00 | 22 000,00 | ||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
| 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 95 481,37 | 95 481,37 | ||
| 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 55 481,37 | 55 481,37 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 11 481,37 | 11 481,37 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych - Strategia rozwoju gminy | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 11 500,00 | 11 500,00 | ||
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
| 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 300,00 | 1 300,00 | ||
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 1 300,00 | 1 300,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 300,00 | 300,00 | ||
| 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 300,00 | 300,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 83 481,42 | 83 481,42 | ||
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 22 000,00 | 22 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | ||
| 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 36 900,00 | 36 900,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych Plan gospodarki niskoemisyjnej | 36 900,00 | 36 900,00 | ||
| 90006 | OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 18 000,00 | 18 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | ||
| 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 1 581,42 | 1 581,42 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 581,42 | 1 581,42 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 81 500,00 | 81 500,00 | ||
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 81 500,00 | 81 500,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Doposażenie placu zabaw poprzez montaż wiaty rozrywkowej w Leżachowie" | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych CKSiR "SOKÓŁ" w Sieniawie - Montaż instalacji burzowej w budynku Sokoła. | 13 500,00 | 13 500,00 | ||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Kompleks rekreacyjno-sportowy w Sieniawie" -zagospodarowanie terenu | 85 000,00 | 85 000,00 | ||
| R A Z E M | 452 062,79 | 452 062,79 | |||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
