Uchwała nr X/54/2015 Rady Miejskiej w Sieniawie
z dnia 27 sierpnia 2015r.
w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Sieniawie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
a) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 78 957,98 zł zał. nr 1; tab.1
b) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 1 978 126,12 zł zał. nr 1; tab.2
c) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 84 662,27 zł zał. nr 1; tab.3
d) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 185 494,13 zł zał. nr 1; tab.4
2. Określa się deficyt budżetu w kwocie: 672 921,04 zł
3. Określa się przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie: 2 000 000,00 zł § 952 - na realizację zadań inwestycyjnych 2 000 000,00 zł
4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie: 5 000 000,00 zł § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" na sfinansowanie, występującego w trakcie roku, przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 3 000 000,00 zł § 952 - na realizację zadań inwestycyjnych 2 000 000,00 zł
a) w ramach planowanego deficytu budżetu w kwocie: 672 921,04 zł
b) na przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 uofp w kwocie: 1 327 078,96 zł
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: 24 798 348,56 zł
2. Plan wydatków ogółem: 25 471 269,60 zł
§ 3. Zmiany planów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieniawie |
Załącznik do Uchwały Nr X/54/2015
Rady Miejskiej w Sieniawie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
1. Zwiększenia planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | własne | Kwota |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 174,59 | 174,59 | ||
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 174,59 | 174,59 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 174,59 | 174,59 | ||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 292,84 | 292,84 | ||
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 292,84 | 292,84 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 257,24 | 257,24 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 35,60 | 35,60 | ||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,29 | 0,29 | ||
| 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,29 | 0,29 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,29 | 0,29 | ||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 59 543,80 | 59 543,80 | ||
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 59 543,80 | 59 543,80 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,80 | 150,80 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 59 393,00 | 59 393,00 | ||
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH | 258,00 | 258,00 | ||
| 75601 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 62,00 | 62,00 | ||
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 62,00 | 62,00 | ||
| 75618 | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW | 196,00 | 196,00 | ||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 196,00 | 196,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 683,41 | 8 683,41 | ||
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 14,85 | 14,85 | ||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14,85 | 14,85 | ||
| 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 80,13 | 80,13 | ||
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17,12 | 17,12 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 63,01 | 63,01 | ||
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 8 588,43 | 8 588,43 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 477,16 | 477,16 | ||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 111,27 | 8 111,27 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 005,05 | 10 005,05 | ||
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 10 005,05 | 10 005,05 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5,05 | 5,05 | ||
| 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| R A Z E M | 78 957,98 | 78 957,98 | |||
2. Zmniejszenia planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | własne | Kwota |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | ||
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | ||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 126,12 | 8 126,12 | ||
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 14,85 | 14,85 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 14,85 | 14,85 | ||
| 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 8 111,27 | 8 111,27 | ||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 111,27 | 8 111,27 | ||
| R A Z E M | 1 978 126,12 | 1 978 126,12 | |||
3. Zmniejszenia planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | własne | Kwota |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 160,00 | 160,00 | ||
| 40002 | DOSTARCZANIE WODY | 160,00 | 160,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Odwiert studni głębinowych S-3 bis i S-5 bis w Piganach dla SUW Sieniawa" | 160,00 | 160,00 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 14 502,27 | 14 502,27 | ||
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 4 959,00 | 4 959,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Oświetlenie uliczne w Dybkowie" | 4 959,00 | 4 959,00 | ||
| 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 9 543,27 | 9 543,27 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 543,27 | 9 543,27 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Doposażenie placu zabaw poprzez montaż wiaty rozrywkowej w Leżachowie" | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 92116 | BIBLIOTEKI | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
| R A Z E M | 84 662,27 | 84 662,27 | |||
4. Zwiększenia planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | własne | Kwota |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| 720 | INFORMATYKA | 11 588,86 | 11 588,86 | ||
| 72095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 11 588,86 | 11 588,86 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 588,86 | 11 588,86 | ||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 18 403,00 | 18 403,00 | ||
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 18 403,00 | 18 403,00 | ||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 403,00 | 18 403,00 | ||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 700,00 | 1 700,00 | ||
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 1 700,00 | 1 700,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | ||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 15 459,00 | 15 459,00 | ||
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 15 459,00 | 15 459,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 459,00 | 12 459,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 543,27 | 9 543,27 | ||
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 543,27 | 9 543,27 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 543,27 | 9 543,27 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 58 800,00 | 58 800,00 | ||
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 58 800,00 | 58 800,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 4 300,00 | 4 300,00 | ||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych CKSiR "SOKÓŁ" w Sieniawie - Montaż instalacji burzowej w budynku Sokoła. | 4 500,00 | 4 500,00 | ||
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Doposażenie placu zabaw poprzez montaż wiaty rozrywkowej w Leżachowie" | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Doposażenie placu zabaw poprzez montaż wiaty rozrywkowej w Leżachowie" | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 45 000,00 | 45 000,00 | ||
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 45 000,00 | 45 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Kompleks rekreacyjno-sportowy w Sieniawie" -zagospodarowanie terenu | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| R A Z E M | 185 494,13 | 185 494,13 | |||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
