Uchwała nr IX/50/2015
z dnia 28 września 2015r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r
Na podstawie art. 211-215, art. 219, art. 222, art. 235-236, 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.)
Rada Gminy w Jasienicy Rosielnejuchwala, co następuje:
§ 1.
| 1. | Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę | 406 470,89 | |
| Dział | Rozdział | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | Kwota w zł |
| 720 | Informatyka | 6 970,89 | |
| 72095 | Pozostała działalność | 6 970,89 | |
| dochody majątkowe, z tego: | 6 970,89 | ||
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (realizacja inwestycji pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach osi 3 priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013") / § 6207 / | 6 970,89 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 399 500,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 399 500,00 | |
| dochody majątkowe, z tego: | 399 500,00 | ||
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (realizacja inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan w aglomeracji Jasienica Rosielna" współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) / § 6207 / | 399 500,00 | ||
| OGÓŁEM | 406 470,89 | ||
| 2. | Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę | 30 871,41 | |
| Dział | Rozdział | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | Kwota w zł |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 568,00 | |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 7 568,00 | |
| dochody bieżące, z tego: | 7 568,00 | ||
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.) /§ 2010/ | 7 568,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 23 303,41 | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 23 303,41 | |
| dochody bieżące, z tego: | 23 303,41 | ||
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 167 z dnia 28.08.2015r. w sprawie zwiększenia planu dotacji budżetu państwa w dziale 758 z przeznaczeniem dla gmin województwa podkarpackiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku) / § 2030 / | 23 303,41 | ||
| OGÓŁEM | 30 871,41 | ||
| 3. | Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę | 86 998,76 | |
| Dział | Rozdział | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | Kwota w zł |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 290,00 | |
| 01095 | Pozostała działalność | 2 290,00 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 2 290,00 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 290,00 | ||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 290,00 | ||
| § 4530 | 2 290,00 | ||
| 600 | Turystyka i łączność | 10 250,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 250,00 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 10 250,00 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10 250,00 | ||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | ||
| § 4270 | 10 000,00 | ||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250,00 | ||
| § 4120 | 250,00 | ||
| 720 | Informatyka | 8 713,98 | |
| 72095 | Pozostała działalność | 8 713,98 | |
| wydatki majątkowe, w tym: | 8 713,98 | ||
| 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja inwestycji pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013" | 8 713,98 | ||
| § 6057 | 6 970,89 | ||
| § 6059 | 1 743,09 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5,00 | |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 5,00 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 5,00 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5,00 | ||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5,00 | ||
| § 4010 | 5,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 000,00 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 000,00 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 2 000,00 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 | ||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | ||
| § 4010 | 2 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 22 294,78 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 200,00 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 3 200,00 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 200,00 | ||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 200,00 | ||
| § 4330 | 3 200,00 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 908,40 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 908,40 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 908,40 | ||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 908,40 | ||
| § 4430 | 908,40 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 800,00 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 16 800,00 | ||
| 1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 800,00 | ||
| § 3110 | 16 800,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 450,00 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 450,00 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 450,00 | ||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 450,00 | ||
| § 4170 | 450,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 936,38 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 936,38 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 936,38 | ||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 936,38 | ||
| § 4110 | 936,38 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 250,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 250,00 | |
| wydatki majątkowe, w tym: | 40 250,00 | ||
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan. w aglomeracji Jasienica Rosielna", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) | 40 250,00 | ||
| § 6050 | 2 000,00 | ||
| § 6057 | 38 250,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 1 195,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 195,00 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 1 195,00 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 195,00 | ||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 195,00 | ||
| § 4270 | 1 195,00 | ||
| OGÓŁEM | 86 998,76 | ||
| 4. | Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę | 112 523,89 | |
| Dział | Rozdział | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | Kwota w zł |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 000,00 | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 500,00 | |
| wydatki majątkowe, w tym: | 5 500,00 | ||
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budowa wodociągu dla wsi Jasienica Rosielna) | 5 500,00 | ||
| § 6050 | 5 500,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 1 500,00 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 1 500,00 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 500,00 | ||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 | ||
| § 4300 | 1 500,00 | ||
| 600 | Turystyka i łączność | 23 303,41 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 23 303,41 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 23 303,41 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 23 303,41 | ||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 303,41 | ||
| § 4270 | 23 303,41 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 250,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 250,00 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 10 250,00 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10 250,00 | ||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 250,00 | ||
| § 4010 | 10 250,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 657,70 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 657,70 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 657,70 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 657,70 | ||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 657,70 | ||
| § 4300 | 657,70 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 573,00 | |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 7 568,00 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 7 568,00 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 7 018,00 | ||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 480,00 | ||
| § 4010 | 1 360,00 | ||
| § 4110 | 500,00 | ||
| § 4120 | 75,00 | ||
| § 4170 | 1 545,00 | ||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 538,00 | ||
| § 4210 | 3 393,00 | ||
| § 4410 | 145,00 | ||
| 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550,00 | ||
| § 3030 | 550,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 5,00 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 5,00 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5,00 | ||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5,00 | ||
| § 4120 | 5,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 000,00 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 000,00 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 2 000,00 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 | ||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | ||
| § 4240 | 2 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 22 294,78 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 908,40 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 908,40 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 908,40 | ||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 908,40 | ||
| § 4440 | 408,40 | ||
| § 4700 | 500,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 800,00 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 16 800,00 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 16 800,00 | ||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 500,00 | ||
| § 4110 | 16 500,00 | ||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | ||
| § 4210 | 300,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 200,00 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 3 200,00 | ||
| 1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 200,00 | ||
| § 3110 | 3 200,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 450,00 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 450,00 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 450,00 | ||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 450,00 | ||
| § 4300 | 450,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 936,38 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 936,38 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 936,38 | ||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 936,38 | ||
| § 4170 | 936,38 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 250,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 38 250,00 | |
| wydatki majątkowe, w tym: | 38 250,00 | ||
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan. w aglomeracji Jasienica Rosielna", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) | 38 250,00 | ||
| § 6059 | 38 250,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 1 195,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 195,00 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 1 195,00 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 195,00 | ||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 195,00 | ||
| § 4210 | 1 195,00 | ||
| OGÓŁEM | 112 523,89 | ||
§ 2. 1. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 401 124,61 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę401 124,61 zł.
§ 950. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 39 874,61 zł.
§ 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 361 250,00 zł.
3. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych o kwotę 361 250,00 zł.
§ 3. W Uchwale Budżetowej na 2015 rok Nr IV/17/2015 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia
23 stycznia 2015 r., po dokonanych zmianach § 1 otrzymuje brzmienie: "§1.
1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 26 789 653,70 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie22 566 083,70 zł.
- dochody majątkowe w kwocie4 223 570,00 zł.
2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 22 625 830,88 zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie21 285 380,88 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie1 340 450,00 zł.
3. Ustala się planowana nadwyżkę budżetu w kwocie4 163 822,82 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
4. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 914 064,48 zł.:
§ 950. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 377 814,48 zł.
§ 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 536 250,00 zł.
5. Ustala się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 077 887,30 zł:
§ 963. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3 903 487,30 zł
§ 992. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- 1 174 400,00 zł
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie2 000 000,00 zł.
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan. w aglomeracji Jasienica Rosielna", ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w kwocie 361 250,00 zł."
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 175 000,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom Rady Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
