Uchwała nr XV/87/15 Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 10 listopada 2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami ), art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa dochody uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 106.800,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 106.800,00 zł zgodnie z tabelą nr 1.
Tabela nr 1. Plan dochodów.
| Dział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| bieżące | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 106 800,00 | |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 2 800,00 | ||
| Wynajem sali w ZSP Łęki Dukielskie | 2 800,00 | |||
| Wpływy z usług | 0,00 | 104 000,00 | ||
| Żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolu | 100 000,00 | |||
| Zwrot z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów z terenu innych gmin uczęszczających do szkół na terenie Gminy Dukla | 4 000,00 | |||
| bieżące | razem: | 0,00 | 106 800,00 | |
| Ogółem dochody: | 0,00 | 106 800,00 | ||
§ 2. 1. Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 158.030,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 82.500,00 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 75.530,00 zł zgodnie z tabelą nr 2
2. Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 314.830,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 239.300,00 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 75.530,00 zł zgodnie z tabelą nr 2.
Tabela nr 2. Plan wydatków.
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | ||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | |||||||||||
| wydatki | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | |||||||||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01030 | Izby rolnicze | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | Transport i łączność | zmniejszenie | -13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 530,00 | -13 530,00 | |
| zwiększenie | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | |||
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | zmniejszenie | -13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 530,00 | -13 530,00 | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | zwiększenie | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | zwiększenie | 37 550,00 | 37 550,00 | 37 550,00 | 37 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | zwiększenie | 37 550,00 | 37 550,00 | 37 550,00 | 37 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | zmniejszenie | -111 500,00 | -49 500,00 | 0,00 | 0,00 | -49 500,00 | 0,00 | -62 000,00 | -62 000,00 | |
| zwiększenie | 239 750,00 | 128 250,00 | 102 800,00 | 102 800,00 | 74 950,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | zmniejszenie | -62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62 000,00 | -62 000,00 | |
| zwiększenie | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | zwiększenie | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | Gimnazja | zmniejszenie | -49 500,00 | -49 500,00 | 0,00 | 0,00 | -49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 67 950,00 | 67 950,00 | 0,00 | 0,00 | 67 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | zmniejszenie | -158 030,00 | -82 500,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -52 500,00 | 0,00 | -75 530,00 | -75 530,00 | ||
| zwiększenie | 314 830,00 | 239 300,00 | 161 350,00 | 161 350,00 | 74 950,00 | 3 000,00 | 75 530,00 | 75 530,00 | |||
§ 3. 1. Ustala nadwyżkę budżetową, która po zmianie wynosi 162.006,97 zł.
2. Ustala wolne środki, które po zmianie wynoszą 803.200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
§ 4. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu po zmianach w wysokości 2.833.038,87 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.995.045,84 zł, zgodnie z tabelą nr 3.
Tabela nr 3. Plan przychodów i rozchodów.
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 2 833 038,87 | ||
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 803 200,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 029 838,87 |
| Rozchody ogółem: | 2 995 045,84 | ||
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 281 003,71 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 714 042,13 |
§ 5. 1. Zwiększa plan dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 1.000,00 zł
2. Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków OSP w Równem na 2 samochody strażackie ( MAN TGM 12.290, Renault Traffic - zapewnienie gotowości bojowej o kwotę 3.000,00 zł.
3. Zwiększa się plan dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 7.000,00 zł.
4. Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja dla publicznych gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia o kwotę 49.500,00 zł, w tym Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno Wiatr - 49.500,00 zł.
5. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja dla publicznych gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia o kwotę 67.950,00 zł, w tym Stowarzyszenie Wspólna Szkoła w Głojscach - 47.200,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły w Iwli Perfektus - 20.750,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
| Przewodniczący Rady |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
