Uchwała nr xVI/103/15 Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 24 listopada 2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 74 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 127 ust. 1 pkt1 lit f ,art. 211, art. 212, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami ), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. 1) Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 279.560,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 113.260,00 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 166.300,00 zł zgodnie z tabelą nr 1
2) Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 340.719,05 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 340.719,05 zł zgodnie z tabelą nr 1.
3) Tabela Nr 1. Plan wydatków.
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | ||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | |||||||||||||
| wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | obsługa długu | |||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | zmniejszenie | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | zmniejszenie | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | |
| 600 | Transport i łączność | zmniejszenie | -37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 900,00 | -37 900,00 | |
| zwiększenie | 37 900,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | zmniejszenie | -37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 900,00 | -37 900,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | zwiększenie | 37 900,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | zmniejszenie | -105 000,00 | -105 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | zmniejszenie | -105 000,00 | -105 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | zmniejszenie | -46 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46 400,00 | -46 400,00 | |
| zwiększenie | 277 819,05 | 277 819,05 | 264 419,05 | 250 000,00 | 14 419,05 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | zmniejszenie | -46 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46 400,00 | -46 400,00 | |
| zwiększenie | 186 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | zwiększenie | 22 759,05 | 22 759,05 | 22 759,05 | 12 600,00 | 10 159,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | zwiększenie | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | Gimnazja | zwiększenie | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | zwiększenie | 35 960,00 | 35 960,00 | 35 960,00 | 31 700,00 | 4 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | zmniejszenie | -8 260,00 | -8 260,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | zmniejszenie | -4 260,00 | -4 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | zmniejszenie | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 000,00 | -37 000,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | zmniejszenie | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 000,00 | -37 000,00 | |
| Wydatki ogółem: | zmniejszenie | -279 560,00 | -113 260,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | -4 260,00 | -100 000,00 | -166 300,00 | -166 300,00 | ||
| zwiększenie | 340 719,05 | 340 719,05 | 318 319,05 | 266 000,00 | 52 319,05 | 17 400,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
§ 2. 1) . Ustala nadwyżkę budżetową, która po zmianie wynosi 100.847,92 zł.
2) . Ustala wolne środki, które po zmianie wynoszą 864.359,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
§ 3. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu po zmianach w wysokości 2.894.197,92 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.995.045,84 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
1) Tabela nr 2. Plan przychodów i rozchodów.
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 2 894 197,92 | ||
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 864 359,05 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 029 838,87 |
| Rozchody ogółem: | 2 995 045,84 | ||
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 281 003,71 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 714 042,13 |
§ 4. 1) Zmniejsza się plan dotacji celowej majątkowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na budowę przyłączy wodociągowych o kwotę 5.000,00 zł.
2) Zmniejsza się plan dotacji celowej majątkowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 10.000,00 zł.
3) Zwiększa się plan dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu usług opiekuńczych - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu o kwotę 4.000,00 zł.
4) Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja dla publicznych gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia o kwotę 13.400,00 zł, w tym Stowarzyszenie Wspólna Szkoła w Głojscach - 2.700,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły w Iwli Perfektus - 6.600,00 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno Wiatr - 4.100,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
| Przewodniczący Rady |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
