Uchwała nr 177/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 15 grudnia 2015r.
w sprawie zmianu Uchwały budżetowej na 2015 rok
Na podstawie art. 257, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje:
§ 1. 1. W planie wydatków wprowadza się zmiany jak niżej:
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa- rodzaj wydatków | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem | 144.827,00 | 144.827,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 65.000,00 | 65.000,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 26.945,00 | 65.000,00 | ||
| a) wydatki bieżące: | 65.000,00 | ||||
| 1). wydatki jednostek budżetowych | 65.000,00 | ||||
| 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65.000,00 | ||||
| 4270 | zakup usług remontowych | 65.000,00 | |||
| b) wydatki majątkowe: | 26.945,00 | ||||
| 1). inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26.945,00 | ||||
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26.945,00 | |||
| · Opracowanie dokumentacji technicznych | 18.215,00 | ||||
| · Przebudowa drogi powiatowej Chrząstówka - Niepla - Przybówka nr 1844 R w m. Przybówka | 8.730,00 | ||||
| 60078 | Drogi publiczne powiatowe | 38.055,00 | |||
| a) wydatki bieżące: | 16.355,00 | ||||
| 1). wydatki jednostek budżetowych | 16.355,00 | ||||
| 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.355,00 | ||||
| 4270 | zakup usług remontowych | 16.355,00 | |||
| · Remont drogi powiatowej nr 1955 R Niżna Łąka - Bóbrka w km. 2+105-3+713 | 16.355,00 | ||||
| b) wydatki majątkowe: | 21.700,00 | ||||
| 1). inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21.700,00 | ||||
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21.700,00 | |||
| · Przebudowa dróg | 21.700,00 | ||||
| 758 | Różne rozliczenia | 6.000,00 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6.000,00 | |||
| a) wydatki bieżące: | 6.000,00 | ||||
| 1). wydatki jednostek budżetowych | 6.000,00 | ||||
| 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.000,00 | ||||
| 4810 | rezerwy | 6.000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 45.571,00 | 45.571,00 | ||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 25.647,00 | 2.909,00 | ||
| a) wydatki bieżące: | 25.647,00 | 2.909,00 | |||
| 1). wydatki jednostek budżetowych | 25.647,00 | 2.909,00 | |||
| 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 22.332,00 | 2.909,00 | |||
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.442,00 | 2.600,00 | ||
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3.890,00 | 270,00 | ||
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 39,00 | |||
| 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.315,00 | ||||
| 4260 | zakup energii | 1.000,00 | |||
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.315,00 | |||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 2.079,00 | 25.276,00 | ||
| a) wydatki bieżące: | 2.079,00 | 25.276,00 | |||
| 1). wydatki jednostek budżetowych | 1.450,00 | 25.276,00 | |||
| 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 19.344,00 | ||||
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.230,00 | |||
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.114,00 | |||
| 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.450,00 | 5.932,00 | |||
| 4300 | zakup usług pozostałych | 629,00 | |||
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.450,00 | 5.303,00 | ||
| 2). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 629,00 | ||||
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 629,00 | |||
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 901,00 | 901,00 | ||
| a) wydatki bieżące: | 901,00 | 901,00 | |||
| 1). wydatki jednostek budżetowych | 901,00 | 901,00 | |||
| 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 901,00 | ||||
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 51,00 | |||
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 850,00 | |||
| 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 901,00 | ||||
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 901,00 | |||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.450,00 | |||
| a) wydatki bieżące: | 1.450,00 | ||||
| 1). wydatki jednostek budżetowych | 1.450,00 | ||||
| 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.450,00 | ||||
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.450,00 | |||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1.909,00 | |||
| a) wydatki bieżące: | 1.909,00 | ||||
| 1). wydatki jednostek budżetowych | 1.909,00 | ||||
| 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.909,00 | ||||
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.600,00 | |||
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 270,00 | |||
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 39,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 15.035,00 | 15.035,00 | ||
| a) wydatki bieżące: | 15.035,00 | 15.035,00 | |||
| 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.250,00 | 3.250,00 | |||
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.250,00 | 3.250,00 | ||
| 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust/ 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | 11.785,00 | 11.785,00 | |||
| Erasmus+ Podróże ze smakiem | 11.785,00 | 11.785,00 | |||
| 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.734,00 | |||
| 4241 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.051,00 | |||
| 4301 | zakup usług pozostałych | 11.785,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 14.464,00 | 14.464,00 | ||
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 398,00 | 398,00 | ||
| a) wydatki bieżące: | 398,00 | 398,00 | |||
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 371,00 | ||||
| 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 371,00 | ||||
| 4300 | zakup usług pozostałych | 371,00 | |||
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27,00 | 398,00 | |||
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27,00 | |||
| 3110 | świadczenia społeczne | 398,00 | |||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 14.000,00 | 14.000,00 | ||
| a) wydatki bieżące: | 14.000,00 | 14.000,00 | |||
| 1). wydatki jednostek budżetowych | 14.000,00 | ||||
| 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 14.000,00 | ||||
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.000,00 | |||
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14.000,00 | ||||
| 3110 | świadczenia społeczne | 14.000,00 | |||
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 66,00 | 66,00 | ||
| a) wydatki bieżące: | 66,00 | 66,00 | |||
| 1). wydatki jednostek budżetowych | 66,00 | ||||
| 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 66,00 | ||||
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 66,00 | |||
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 66,00 | ||||
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8.792,00 | 14.792,00 | ||
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 8.111,00 | 8.111,00 | ||
| a) wydatki bieżące: | 8.111,00 | 8.111,00 | |||
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 7.823,00 | 8.111,00 | |||
| 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7.823,00 | ||||
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.000,00 | |||
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 823,00 | |||
| 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.111,00 | ||||
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7.288,00 | |||
| 4300 | zakup usług pozostałych | 823,00 | |||
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 288,00 | ||||
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 288,00 | |||
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 565,00 | 565,00 | ||
| a) wydatki bieżące: | 565,00 | 565,00 | |||
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 565,00 | ||||
| 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 565,00 | ||||
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 565,00 | |||
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 565,00 | ||||
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 565,00 | |||
| 85411 | Domy wczasów dziecięcych | 6.000,00 | |||
| a) wydatki bieżące: | 6.000,00 | ||||
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 6.000,00 | ||||
| 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.000,00 | ||||
| 4270 | zakup usług remontowych | 6.000,00 | |||
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 116,00 | 116,00 | ||
| a) wydatki bieżące: | 116,00 | 116,00 | |||
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 116,00 | ||||
| 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 116,00 | ||||
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 116,00 | |||
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 116,00 | ||||
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 116,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
| a) wydatki bieżące: | 5.000,00 | 5.000,00 | |||
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 3.000,00 | 5.000,00 | |||
| 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3.000,00 | ||||
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | |||
| 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.000,00 | ||||
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | |||
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 | ||||
| 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000,00 | |||
2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 6.000,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
| Starosta |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
