Uchwała nr VIII/46/15 Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 czerwca 2015r.
w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. " i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr III/17/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały. Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 21.819.722,50 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 20.933.847,50 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 885.875,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały. Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 23.261.762,46 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 20.470.668,26 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.791.094,20 zł.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 2.791.094,20 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 do uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 21.819.722,50 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 23.261.762,46 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.442.039,96 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.442.039,96 zł
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/46/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/46/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/46/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf
Objaśnienia dokonanych zmian budżetu na 2015 rok do uchwały Nr VIII/46/15 z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.
I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 65.112,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 92/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono kwotę dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 307.087,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 87/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono kwoty dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na zasiłki stałe w kwocie 109.087,00 zł oraz zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w Koleśnikach" o kwotę 198.000,00 zł.
Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.
I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 158.981,12 zł, w tym:
? w dziale - 600 - "Transport i łączność - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg;
? w dziale 710 -"Działalność usługowa" -zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł na zadanie polegające na przeprowadzeniu prac remontowych na cmentarzach;
? w dziale 801 -"Oświata i wychowanie" - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 17.853,12 zł;
? w dziale 852 -"Pomoc społeczna" - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 20.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 65.112,00 zł i jest to kwota dotacji na dożywianie;
? w dziale 854 -"Edukacyjna opieka wychowawcza"- dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.000,00 zł;
? w dziale 900 -"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"- dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.000,00 zł;
? w dziale 921 -"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"-- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł;
? w dziale 926 -"Kultura fizyczna i sport"-- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.016,00 zł.
II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 400.956,12 zł, w tym:
? w dziale - 600 - "Transport i łączność - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 39.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 198.000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w Koleśnikach";
? w dziale 801 -"Oświata i wychowanie" - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 17.853,12 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.016,00 zł;
? w dziale 852 -"Pomoc społeczna"- dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki zgodnie ze zmianą wynikającą z decyzji Wojewody o kwotę 109.087,00 zł;
? w dziale 854 -"Edukacyjna opieka wychowawcza"- dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.000,00 zł;
? w dziale 900 -"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"- dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.000,00 zł.
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
