Uchwała nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:
§ 1.
I. Zwiększa się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | § | o kwotę | Plan po zmianach |
| 710 | 71004 | 0960 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 710 | 20 000,00 | |||
| 852 | 85295 | 2030 | 51 753,00 | 146 121,00 |
| Razem zmiana w dziale 852 | 51 753,00 | |||
| 900 | 90002 | 0960 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 900 | 90002 | 2460 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| Razem zmiana w dziale 900 | 10 000,00 | |||
| Razem zwiększenie dochodów | 81 753,00 | |||
II. Zmniejsza się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | § | o kwotę | Plan po zmianach |
| 852 | 85214 | 2030 | 37 235,00 | 175 720,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | 20 196,00 | 120 070,00 |
| Razem zmiana w dziale 852 | 57 431,00 | |||
| Razem zmniejszenie dochodów | 57 431,00 | |||
III. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | § | o kwotę | Plan po zmianach |
| 700 | 70004 | 2650 | 150 151,12 | 107 718,88 |
| Razem zmiana w dziale 700 | 150 151,12 | |||
| 750 | 75095 | 4170 | 3 000,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 750 | 5 000,00 | |||
| 801 | 80106 | 2590 | 1 267,85 | 81 411,53 |
| Razem zmiana w dziale 801 | 1 267,85 | |||
| 852 | 85214 | 3110 | 37 235,00 | 230 720,00 |
| 852 | 85216 | 3110 | 20 196,00 | 120 070,00 |
| Razem zmiana w dziale 852 | 57 431,00 | |||
| 900 | 90004 | 4300 | 1 352,60 | 13 120,04 |
| 900 | 90095 | 4300 | 3 000,00 | 18 336,85 |
| Razem zmiana w dziale 900 | 4 352,60 | |||
| Razem zmniejszenie wydatków | 218 202,57 | |||
IV. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | § | o kwotę | Plan po zmianach |
| 600 | 60016 | 4300 | 44 850,00 | 115 850,00 |
| Razem zmiana w dziale 600 | 44 850,00 | |||
| 700 | 70005 | 4210 | 2 000,00 | 5 400,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | 20 400,00 | 56 400,00 |
| Razem zmiana w dziale 700 | 22 400,00 | |||
| 710 | 71004 | 4300 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 710 | 20 000,00 | |||
| 750 | 75023 | 4170 | 5 000,00 | 23 000,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | 2 800,00 | 63 271,94 |
| 750 | 75095 | 4210 | 2 852,64 | 29 438,37 |
| Razem zmiana w dziale 750 | 10 652,64 | |||
| 801 | 80101 | 2590 | 29 096,18 | 554 778,32 |
| 801 | 80101 | 2830 | 6 500,00 | 10 379,73 |
| 801 | 80101 | 4210 | 30 000,00 | 153 299,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 801 | 80104 | 6050 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 801 | 80110 | 4210 | 10 000,00 | 192 557,00 |
| 801 | 80110 | 4300 | 15 000,00 | 49 430,00 |
| 801 | 80110 | 6050 | 104 000,00 | 104 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 801 | 214 596,18 | |||
| 852 | 85295 | 3110 | 51 753,00 | 188 121,00 |
| Razem zmiana w dziale 852 | 51 753,00 | |||
| 900 | 90002 | 4300 | 52 800,00 | 673 500,00 |
| 900 | 90003 | 4300 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | 9 100,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | 32 100,00 | 45 220,04 |
| 900 | 90013 | 4110 | 279,00 | 450,00 |
| 900 | 90013 | 4120 | 40,00 | 65,00 |
| 900 | 90013 | 4170 | 1 600,00 | 2 600,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | 3 000,00 | 43 844,84 |
| Razem zmiana w dziale 900 | 113 319,00 | |||
| 921 | 92109 | 2480 | 3 700,00 | 336 279,00 |
| 921 | 92120 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 921 | 6 700,00 | |||
| Razem zwiększenie wydatków | 484 270,82 | |||
§ 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 17 563 057,90 zł, w tym: bieżące - 16 593 280,90 zł, majątkowe - 969 777,00 zł, wydatki - 17 119 856,91 zł, w tym: bieżące - 16 196 745,01 zł, majątkowe - 923 111,90 zł, nadwyżka - 443 200,99 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz utworzenie lokaty bankowej.
§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2015, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7.
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Plan dotacji przedmiotowych w 2015 r. dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowanych wg. stawek jednostkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/52/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.xls
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/52/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.xls
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/52/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.xls
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/52/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.xls
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/52/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.xls
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/52/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.xls
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
