Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 31 sierpnia 2015r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:
§ 1.
I. Zwiększa się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | § | o kwotę | Plan po zmianach |
| 750 | 75075 | 0970 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 750 | 75095 | 0960 | 350,00 | 350,00 |
| Razem zmiana w dziale 750 | 3 350,00 | |||
| 754 | 75412 | 6300 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 754 | 25 000,00 | |||
| 852 | 85215 | 2010 | 10,00 | 468,00 |
| 852 | 85295 | 2030 | 21 879,00 | 168 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 854 | 21 889,00 | |||
| 854 | 85415 | 2040 | 5 705,00 | 5 705,00 |
| Razem zmiana w dziale 854 | 5 705,00 | |||
| 900 | 90002 | 0960 | 750,00 | 2 250,00 |
| 900 | 90002 | 2460 | 4 250,00 | 12 750,00 |
| Razem zmiana w dziale 900 | 5 000,00 | |||
| Razem zwiększenie dochodów | 60 944,00 | |||
II. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | § | o kwotę | Plan po zmianach |
| 600 | 60011 | 6050 | 45 000,00 | 0,00 |
| Razem zmiana w dziale 600 | 45 000,00 | |||
| 700 | 70004 | 6210 | 34 000,00 | 30 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 700 | 34 000,00 | |||
| 750 | 75095 | 4210 | 1 139,11 | 33 355,26 |
| Razem zmiana w dziale 750 | 1 139,11 | |||
| 754 | 75412 | 6230 | 15 000,00 | 0,00 |
| Razem zmiana w dziale 754 | 15 000,00 | |||
| 801 | 80101 | 4210 | 3 000,00 | 150 299,00 |
| Razem zmiana w dziale 801 | 3 000,00 | |||
| 852 | 85206 | 4010 | 15 041,37 | 21 597,00 |
| 852 | 85206 | 4110 | 2 590,13 | 3 996,00 |
| 852 | 85206 | 4120 | 368,50 | 570,00 |
| Razem zmiana w dziale 852 | 18 000,00 | |||
| 900 | 90004 | 4300 | 5 200,00 | 40 020,04 |
| 900 | 90095 | 4210 | 5 000,00 | 38 844,84 |
| 900 | 90095 | 4300 | 1 200,00 | 17 136,85 |
| 900 | 90095 | 6050 | 5 700,00 | 39 013,93 |
| Razem zmiana w dziale 900 | 17 100,00 | |||
| 921 | 92120 | 4210 | 1 200,00 | 1 800,00 |
| Razem zmiana w dziale 921 | 1 200,00 | |||
| Razem zmniejszenie wydatków | 134 439,11 | |||
III. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | § | o kwotę | Plan po zmianach |
| 010 | 01010 | 6050 | 7 000,00 | 91 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 010 | 7 000,00 | |||
| 600 | 60016 | 6050 | 96 239,11 | 104 739,11 |
| Razem zmiana w dziale 600 | 96 239,11 | |||
| 750 | 75023 | 4210 | 7 500,00 | 70 771,94 |
| 750 | 75023 | 4300 | 21 500,00 | 177 000,00 |
| 750 | 75023 | 4520 | 792,00 | 792,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | 14 100,00 | 22 100,00 |
| 750 | 75095 | 4260 | 350,00 | 2 250,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | 2 500,00 | 25 938,00 |
| Razem zmiana w dziale 750 | 46 742,00 | |||
| 754 | 75412 | 6050 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 754 | 40 000,00 | |||
| 852 | 85215 | 3110 | 10,00 | 120 468,00 |
| 852 | 85219 | 4210 | 5 049,00 | 15 280,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | 547,00 | 14 600,00 |
| 852 | 85219 | 4520 | 264,00 | 264,00 |
| 852 | 85295 | 3110 | 21 879,00 | 210 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 852 | 27 749,00 | |||
| 854 | 85415 | 3260 | 5 705,00 | 6 705,00 |
| Razem zmiana w dziale 854 | 5 705,00 | |||
| 900 | 90002 | 4300 | 5 000,00 | 678 500,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | 4 000,00 | 44 020,04 |
| 900 | 90013 | 4210 | 2 000,00 | 5 100,00 |
| 900 | 90095 | 3110 | 1 550,00 | 10 950,00 |
| 900 | 90095 | 4110 | 3 000,00 | 4 440,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | 3 000,00 | 20 136,85 |
| Razem zmiana w dziale 900 | 18 550,00 | |||
| 921 | 92120 | 4300 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Razem zmiana w dziale 921 | 1 200,00 | |||
| Razem zwiększenie wydatków | 243 185,11 | |||
§ 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 17 755 626,91 zł, w tym: bieżące - 16 760 849,91 zł, majątkowe - 994 777,00 zł, wydatki - 17 360 227,92 zł, w tym: bieżące - 16 393 576,91 zł, majątkowe - 966 651,01 zł, nadwyżka - 395 398,99 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz utworzenie lokaty bankowej.
§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2015, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8.
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik do Uchwały Nr VIII/57/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
