Uchwała nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2015r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:
§ 1.
I. Zwiększa się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | § | o kwotę | Plan po zmianach |
| 758 | 75814 | 2990 | 9 840,00 | 9 840,00 |
| 758 | 75814 | 6680 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| Razem zmiana w dziale 758 | 18 340,00 | |||
| Razem zwiększenie dochodów | 18 340,00 | |||
II. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | § | o kwotę | Plan po zmianach |
| 010 | 01010 | 6050 | 24 000,00 | 67 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 010 | 24 000,00 | |||
| 700 | 70004 | 6210 | 30 000,00 | 0,00 |
| Razem zmiana w dziale 700 | 30 000,00 | |||
| 801 | 80101 | 2590 | 18 763,33 | 536 014,99 |
| 801 | 80101 | 4010 | 38 200,00 | 2 012 667,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | 4 925,00 | 403 075,00 |
| 801 | 80101 | 4120 | 700,00 | 56 800,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | 30 000,00 | 120 299,00 |
| 801 | 80101 | 4300 | 5 000,00 | 39 790,00 |
| 801 | 80103 | 2590 | 7 707,51 | 125 107,37 |
| 801 | 80113 | 3020 | 96,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4210 | 1 000,00 | 33 359,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | 200,00 | 236 074,00 |
| 801 | 80113 | 4430 | 229,00 | 2 073,00 |
| Razem zmiana w dziale 801 | 106 820,84 | |||
| 852 | 85204 | 4430 | 400,00 | 6 800,00 |
| 852 | 85206 | 4410 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 852 | 85212 | 4040 | 11,00 | 3 180,00 |
| 852 | 85212 | 4110 | 1 455,00 | 6 122,00 |
| 852 | 85212 | 4120 | 269,00 | 873,00 |
| 852 | 85212 | 4410 | 82,00 | 18,00 |
| 852 | 85212 | 4700 | 339,00 | 339,00 |
| 852 | 85219 | 4040 | 1 739,00 | 22 037,00 |
| 852 | 85219 | 4120 | 1 800,00 | 5 023,00 |
| 852 | 85219 | 4170 | 1 950,00 | 9 570,00 |
| 852 | 85219 | 4410 | 600,00 | 400,00 |
| 852 | 85228 | 4110 | 200,00 | 11 263,00 |
| 852 | 85228 | 4170 | 2 000,00 | 50 540,00 |
| 852 | 85228 | 4280 | 56,00 | 244,00 |
| Razem zmiana w dziale 852 | 11 901,00 | |||
| 900 | 90095 | 4300 | 6 000,00 | 14 136,85 |
| Razem zmiana w dziale 900 | 6 000,00 | |||
| Razem zmniejszenie wydatków | 178 721,84 | |||
III. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
| Dział | Rozdział | § | o kwotę | Plan po zmianach |
| 400 | 40002 | 6050 | 25 000,00 | 65 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 400 | 25 000,00 | |||
| 710 | 71004 | 4300 | 9 840,00 | 129 840,00 |
| Razem zmiana w dziale 710 | 9 840,00 | |||
| 754 | 75412 | 3030 | 6 000,00 | 25 000,00 |
| 754 | 75412 | 4260 | 4 000,00 | 20 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 754 | 10 000,00 | |||
| 801 | 80104 | 4010 | 46 371,00 | 322 649,00 |
| 801 | 80104 | 4110 | 5 980,00 | 61 340,00 |
| 801 | 80104 | 4120 | 853,00 | 8 753,00 |
| 801 | 80104 | 4300 | 3 000,00 | 8 442,00 |
| 801 | 80106 | 2590 | 8 527,43 | 89 938,96 |
| 801 | 80110 | 4210 | 30 000,00 | 222 557,00 |
| 801 | 80110 | 6050 | 10 880,00 | 114 880,00 |
| 801 | 80113 | 4010 | 2 525,00 | 35 064,00 |
| Razem zmiana w dziale 801 | 108 136,43 | |||
| 852 | 85201 | 4330 | 400,00 | 2 400,00 |
| 852 | 85202 | 4330 | 14 271,00 | 149 522,00 |
| 852 | 85206 | 4010 | 3 843,00 | 25 440,00 |
| 852 | 85206 | 4110 | 662,00 | 4 658,00 |
| 852 | 85206 | 4120 | 95,00 | 665,00 |
| 852 | 85212 | 4010 | 1 694,00 | 42 045,00 |
| 852 | 85212 | 4300 | 462,00 | 8 256,00 |
| 852 | 85219 | 4010 | 5 145,00 | 265 263,00 |
| 852 | 85219 | 4360 | 1 000,00 | 2 224,00 |
| 852 | 85228 | 4010 | 1 100,00 | 15 100,00 |
| 852 | 85228 | 4120 | 100,00 | 445,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Razem zmiana w dziale 852 | 30 272,00 | |||
| 900 | 90095 | 2710 | 744,15 | 744,15 |
| 900 | 90095 | 4140 | 800,00 | 2 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 900 | 1 544,15 | |||
| 921 | 92109 | 2480 | 6 000,00 | 342 279,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | 3 400,00 | 146 511,00 |
| 921 | 92116 | 6220 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 921 | 14 400,00 | |||
| Razem zwiększenie wydatków | 199 192,58 | |||
§ 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 17 784 986,91 zł, w tym: bieżące - 16 781 709,91 zł, majątkowe - 1 003 277,00 zł, wydatki - 17 391 718,66 zł, w tym: bieżące - 16 438 187,65 zł, majątkowe - 953 531,01 zł, nadwyżka - 393 268,25 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz utworzenie lokaty bankowej.
§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Plan dochodów i wydatków, dotyczących zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2015, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8.
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik do Uchwały Nr IX/68/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
