Uchwała Nr X/48/15 Rady Gminy Ostrowice
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w budżecie gminy w kwocie 236 000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem.
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
1) po stronie dochodów kwotą 10 408 328,52 zł w tym:
- dochody bieżące - 9 734 217,91 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone - 1 401 330,86 zł
- dochody majątkowe - 674 110,61 zł
2) po stronie wydatków 10 833 336,10 zł w tym:
- wydatki bieżące - 10 434 622,99 zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone - 1 401 330,86 zł
- wydatki majątkowe - 398 713,11 zł
3) deficytem w kwocie 425 007,58 zł pokrytym przychodami z pożyczki z budżetu państwa.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik do Uchwały Nr X/48/15
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 19 listopada 2015 r.
Przeniesienie planu wydatków
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota w zł | |
| zmniejszenia | zwiększenia | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 232 000,00 | |||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 232 000,00 | |||
| 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 232 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 226 000,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 168 000,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 000,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | |||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 33 000,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 7 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 4 000,00 | |||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 000,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 000,00 | |||
| 85401 | Świetlice szkolne | 6 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000,00 | |||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | |||
| RAZEM | 236 000,00 | 236 000,00 | |||
Uzasadnienie
1) Zmniejszenia
Zmniejszenie planu wydatków w wyżej wyszczególnionych podziałkach klasyfikacji budżetowej dokonano w oparciu o analizę dotyczącą przewidywanego wykonania do końca 2015 r.
2) Zwiększenia
Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia.
W związku z negatywną opinią Kuratora Oświaty odnośnie przekształcenia Zespołu Szkół w Szkoły Społeczne niemożliwe było uzyskanie wcześniej planowanych oszczędności.
Wobec powyższego zaszła konieczność dokonania zmian w budżecie gminy.
Zwiększenie planu wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi uzupełnienie brakujących środków na zakup opału do świetlic wiejskich.
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
