Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Kwilcz
z dnia 1 września 2015r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy kwilcz, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy kwilcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 67[1])) wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 811.848,13 zł i po zmianach wynoszą 20.213.661,65 zł, z tego:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 194.202,32 zł i po zmianach wynoszą 19.128.253,84 zł,
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 617.645,81 zł i po zmianach wynoszą 1.085.407,81 zł.
2. Dochody określone w §1 ust.2 pkt 3 uchwały zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł i po zmianach wynoszą 790.895,00 zł.
§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 811.848,13 zł i po zmianach wynoszą 20.888.789,84 zł, z tego:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 60.028,47 zł, po zmianach wynoszą 18.204.114,77 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.103.655,77 zł, w tym na :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.621.063,10 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.482.592,67 zł
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 643.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.207.459,00 zł
d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 250.000,00 zł
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 751.819,66 zł, po zmianach wynoszą 2.684.675,07 zł.
2. W §2 ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 775.207,39 zł".
§ 3. § 5 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie110.000,00 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 117.979,23 zł,
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.300,00 zł".
§ 4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy kwilcz.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/2015
Rady Gminy kwilcz
z dnia 1 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/2015
Rady Gminy kwilcz
z dnia 1 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/75/2015
Rady Gminy kwilcz
z dnia 1 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/75/2015
Rady Gminy kwilcz
z dnia 1 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie
1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy kwilcz o kwotę 811.848,13 zł, czyli z kwoty 19.401.813,52 zł do kwoty 20.213.661,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały
Dział 600Transport i łączność17.645,00 zł
Rozdział 60014Drogi publiczne powiatowe17.645,00 zł
§ 6300Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy17.645,00 zł
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan dochodów w dziale 600 zwiększa się o kwotę 17.645,00 w związku z umową
o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 32/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie otrzymania dofinansowania do projektu pn. "Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci
i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej" z budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 17.645,00 zł.
Dział 754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE600.000,00 zł
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75412Ochotnicze straże pożarne600.000,00 zł
§ 6297Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 600.000,00 zł
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan dochodów w dziale 754 zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł w związku z umową
o dofinansowanie do projektu pn. "Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gminie kwilcz poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz
z podstawowym wyposażeniem" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - kwota 600.000,00 zł.
Dział 756DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,48.807,90 zł
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział 75615Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,34.701,40 zł
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
§ 0500Podatek od czynności cywilnoprawnych34.701,40 zł
Rozdział 75616Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 14.106,50 zł
podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0500Podatek od czynności cywilnoprawnych14.106,50 zł
Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 48.807,90 zł w związku z analizą dochodów na dzień 31.07.2015 r. i wyższymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych niż planowano.
Dział 758RÓŻNE ROZLICZENIA139.514,23zł
Rozdział 75801Część oświatowa subwencji ogólnej4.920,00 zł
dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa4.920,00 zł
Rozdział 75814Różne rozliczenia finansowe134.594,23 zł
§ 0830Wpływy z usług 1.845,00 zł
§ 0920Pozostałe odsetki448,42 zł
§ 0960Otrzymane spadki, zapisy i darowizny32.300,00 zł
w postaci pieniężnej
§ 0970Wpływy z różnych dochodów100.000,00 zł
§ 6680Wpłata środków finansowych0,81 zł
z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 139.514,23 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło na podstawie:
- pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - kwota 4.920,00 zł,
- planowanego wpływu z usług reklamy firmy Kruszgeo Wielkopolskie Kopalnie Spółka
z o.o. na Dniach Ziemi kwileckiej zgodnie z umową - kwota 1.845,00 zł,
- wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2014 rok ustalonych Uchwałą Nr III/21/2014 Rady Gminy kwilcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, kwota 0,81 zł oraz wpłaty kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wydatków niewygasających kwota 448,42 zł,
- planowanych darowizn od sponsorów na organizację Dni Ziemi kwileckiej - kwota 32.300,00 zł,
- zwrotu podatku VAT za II kw. 2015 r. - kwota 100.000,00 zł.
Dział 854EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA5.881,00 zł
Rozdział 85415Pomoc materialna dla uczniów5.881,00 zł
§ 2040Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na5.881,00 zł
realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej
opieki wychowawczej finansowanych w całości przez
budżet państwa w ramach programów rządowych
Plan dochodów w dziale 854 zwiększa się o kwotę 5.881,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.293.2015.7 z dnia 18.08.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna".
2. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy kwilcz o kwotę 847.740,09 zł, czyli z kwoty 20.076.941,71 zł do kwoty 20.924.681,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2do niniejszej uchwały
Dział 600Transport i łączność17.711,62 zł
Rozdział 60014Drogi publiczne powiatowe17.711,62 zł
§ 6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych17.645,00 zł
§ 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych66,62 zł
Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 17.711,62 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu pn. "Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci
i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej" (przystanek autobusowy
w Miłostowie: ściany przystanku, dach, wyposażenie) z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach V edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" (środki zewnętrzne 17.645,00 zł, wkład finansowy Gminy 7.562,39 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Miłostowo 7.495,77 zł).
Dział 750ADMINISTRACJA PUBLICZNA15.082,47 zł
Rozdział 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15.082,47 zł
§ 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń6.000,00 zł
§ 4300Zakup usług pozostałych9.082,47 zł
Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 15.082,47 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą
w Gnieźnie z tytułu zawartej umowy nr 185/2012 za świadczenie usług prawniczych dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług (odzyskanie VAT za II kw. 2015 r.) kwota - 9.082,47 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zwrot kosztów zakupu okularów korygujących dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych na mocy Zarządzenia Nr 52/2013 Wójta Gminy kwilcz z dnia
3 lipca 2013 r. w sprawie zasad zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego w związku
z przeprowadzeniem obowiązkowych okresowych badań lekarskich) - kwota 6.000,00 zł.
Dział 754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE750.000,00 zł
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75412Ochotnicze straże pożarne750.000,00 zł
§ 6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek600.000,00 zł
budżetowych
§ 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek150.000,00 zł
budżetowych
Plan wydatków w dziale 754 zwiększa się o kwotę 750.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lubosz wraz z podstawowym wyposażeniem
w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie kwilcz poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z podstawowym wyposażeniem" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - kwota 750.000,00 zł (środki zewnętrzne 600.000,00 zł, wkład własny 150.000,00 zł).
Dział 801OŚWIATA I WYCHOWANIE4.920,00 zł
Rozdział 80114Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół4.920,00 zł
§ 4210Zakup materiałów i wyposażenia 4.420,00 zł
§ 4300Zakup usług pozostałych500,00 zł
Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 4.920,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przyznania środków
z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jst
w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu w Zespole Szkół w kwilczu - kwota 4.920,00 zł.
Dział 854EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA5.881,00 zł
Rozdział 85415Pomoc materialna dla uczniów5.881,00 zł
§ 3260Inne formy pomocy dla uczniów5.881,00 zł
Plan wydatków w dziale 854 zwiększa się o kwotę 5.881,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.293.2015.7 z dnia 18.08.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" (UG 854/85415 §3260 - 5.881,00 zł).
Dział 900GOSPODARKA KOMUNALNA20.000,00 zł
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000,00 zł
§ 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych20.000,00 zł
Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr 140/1 i 141 w kwilczu" poprzez częściowe wykonanie kanalizacji sanitarnej do nowo powstających domów jednorodzinnych w ramach realizacji zadań własnych z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości kwilcz - kwota 20.000,00 zł.
Dział 921KULTURA I OCHRONA 34.145,00 zł
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92195Pozostała działalność34.145,00 zł
§ 4170Wynagrodzenia bezosobowe1.500,00 zł
§ 4300Zakup usług pozostałych27.633,00 zł
§ 4430Różne opłaty i składki5.012,00 zł
Plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 34.145,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dni Ziemi kwileckiej w dniach 5-6.09.2015 r. przez Urząd Gminy w kwilczu (ochrona imprezy, nagłośnienie, oświetlenie, scena, występy artystyczne, opłaty z tyt. praw autorskich ZAiKS).
3. Zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy kwilcz o kwotę 35.891,96 zł, czyli z kwoty 20.924.681,80 zł do kwoty 20.888.789,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2do niniejszej uchwały
Dział 926KULTURA FIZYCZNA35.891,96 zł
Rozdział 92601Obiekty sportowe35.891,96 zł
§ 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych35.891,96 zł
Plan wydatków w dziale 926 zmniejsza się o kwotę 35.891,96 zł w związku z rezygnacją
z realizacji zadania w ramach projektu V edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" pn. "Bo uśmiech dziecka jest najważniejszy. Budowa placu zabaw w miejscowości Prusim" ze względu na niezakwalifikowanie się i nieotrzymanie dofinansowania na realizację niniejszego projektu.
4. Dokonanie wewnętrznych zmian w budżecie Gminy kwilcz polegających na:
WYDATKI
Urząd Gminy w kwilczu
| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatków | Zwiększenie planu wydatków | Zmniejszenie planu wydatków |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7.495,77 | - | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 7.495,77 | - | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.495,77 | - | ||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2.826,60 | - | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 376,17 | - | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 376,17 | - | ||
| 80110 | Gimnazja | 2.450,43 | - | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.450,43 | - | ||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4.200,00 | 4.200,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4.200,00 | 4.200,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 4.200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.200,00 | |||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO | - | 7.495,77 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | 7.495,77 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 7.495,77 | ||
| RAZEM: | 14.522,37 | 11.695,77 | |||
Uzasadnienie :
Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami:
O 600/921 dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków związanych
z realizacją funduszu sołeckiego: Miłostowo 921/92109/§6050 - 7.495,77 zł, 600/60014/§6059 +7.495,77 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Miłostowo na 2015 rok. Zmiana przedsięwzięć polega na zmianie zakresu przedsięwzięcia pn. "Remont świetlicy wiejskiej - III etap" poprzez rezygnację z wykonania instalacji elektrycznej i prac wykończeniowych i przeznaczenie środków w wysokości na nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej" (finansowy wkład własny do projektu w ramach V edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś") - kwota 7.495,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
O 801/80101 i 801/80110 przeniesienie środków z planów finansowych jednostek oświatowych dotyczące wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie
z postanowieniami art. 22af ust. 5 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty w związku z analizą na dzień 25.08.2015r. i realnymi potrzebami,
O 851/85154 przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług terapeutycznych do punktu konsultacyjnego GKRPA - kwota 4.200,00 zł.
Zespół Szkół w kwilczu
| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatków | Zwiększenia planu wydatków | Zmniejszenia planu wydatków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 69,33 | 2.450,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 69,33 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 69,33 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80110 | Gimnazja | - | 2.450,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 2.450,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 245,00 | 245,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 245,00 | 245,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 185,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 60,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razem: | 314,33 | 2.695,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzasadnienie :
Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków:
O 801/80101 i 801/80110 zmiany planu finansowego wydatków związanych
z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 5 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty w związku z analizą na dzień 25.08.2015 r. i realnymi potrzebami,
O 854/85412 - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do faktycznych wydatków przy realizacji letniego wypoczynku organizowanego przez Zespół Szkół w kwilczu - kwota 245,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Luboszu
| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatków | Zwiększenia planu wydatków | Zmniejszenia planu wydatków | |||||||||||||||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 445,50 | |||||||||||||||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | - | 445,50 | |||||||||||||||||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 445,50 | |||||||||||||||||||
| Razem: | - | 445,50 | ||||||||||||||||||||
Uzasadnienie :
Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków:
O 801/80101 zmniejszenie środków finansowych związanych z wyposażeniem szkół
w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 5 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w związku
z analizą na dzień 25.08. i realnymi potrzebami.
Przedszkole "Pod Topolą" w kwilczu
| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatków | Zwiększenia planu wydatków | Zmniejszenia planu wydatków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80104 | Przedszkola | 2.400,00 | 3.100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 2.600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.300,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | 1.400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 1.300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2.100,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone | 100,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.000,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razem: | 4.500,00 | 4.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzasadnienie :
Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami:
O 80104/80146/80149 przeniesienie środków z tytułu oszczędności (odprawa emerytalna nauczyciela deklarującego dalszą pracę w roku szkolnym i bezpłatne szkolenia nauczycieli) z przeznaczeniem na zatrudnienie surdopedagoga i rehabilitanta zgodnie z planem organizacyjnym na nowy rok szkolny, na badania lekarskie pracowników, na szkolenie dotyczące instruktażu BHP i w zakresie programu księgowego Vulcan, na podróże służbowe oraz w związku z realizacją wydatku dotyczącego przeglądu rocznego budynku (zaplanowano na wynagrodzenia dla osoby fizycznej a wykonawca prowadzi działalność gospodarczą).
| Przewodniczący Rady Gminy |
[1]) Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy kwilcz z dnia 14 stycznia 2015 r., Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy kwilcz z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy kwilcz z dnia 24 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy kwilcz z dnia 31 marca 2015 r., Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy kwilcz z dnia 28 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy kwilcz z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy kwilcz z dnia 8 maja 2015 r., Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy kwilcz z dnia 27 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy kwilcz z dnia 12 czerwca 2015 r. , Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy kwilcz z dnia 24 czerwca 2015r., Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy kwilcz z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy kwilcz z dnia 4 sierpnia 2015 r.
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
