Uchwała nr XVI/134/2015 Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art. 235, art.236, art.237, art. 239, art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późniejszymi zmianami),
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 39.558.580,00 złotych w tym:
| 1. Dochody bieżące | 38.732.137,00 złotych | |
| w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 134.326,00 zł | |
| 1) finansowane ze środków Unii Europejskiej | 134.326,00 zł | |
| 2. Dochody majątkowe | 826.443,00 złote | |
| w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 89.593,00 zł | |
| 1) finansowane ze środków Unii Europejskiej | 89.593,00 zł | |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. |
§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 40.060.900,00 złotych, jak w załączniku nr 2.
§ 3. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 34.528.500,00 złotych, w tym:
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie | 27.290.173,00 złote | |
| z czego | ||
| 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17.943.473,00 zł | |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9.346.700,00 zł | |
| w tym m.in. | ||
| a) rezerwę ogólną | 140.000,00 zł | |
| b) rezerwy celowe na wydatki bieżące | 431.000,00 zł | |
| 2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące | 3.291.432,00 złote | |
| w tym na: | ||
| 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w tym: | 1.864.016,00 zł | |
| a) dotacje celowe | 466.016,00 zł | |
| w tym: | ||
| - zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | 15.100,00 zł | |
| b) dotacje podmiotowe | 1.398.000,00 zł | |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: | 1.427.416,00 zł | |
| a) dotacje celowe | 318.116,00 zł | |
| b) dotacje podmiotowe | 1.109.300,00 zł | |
| 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.446.895,00 złotych | |
| 4. Wydatki na obsługę długu publicznego | 500.000,00 złotych |
§ 4. Kwoty, o których mowa w § 3 ust.1pkt 1i pkt 2 oraz w ust. 3 zawierają kwoty przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją Projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 157.326,00 złotych w tym:
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69.353,00 złote | |
| a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej | 69.353,00 zł | |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 58.605,00 złotych | |
| a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej | 37.005,00 zł | |
| b) współfinansowane z budżetu gminy | 21.600,00 zł | |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29.368,00 złotych | |
| a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej | 27.968,00 zł | |
| b) współfinansowane z budżetu gminy | 1.400,00 zł |
§ 5. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują również plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.532.400,00 złotych
w tym na:
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne | 5.267.400,00 zł | |
| 2) dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym | 55.000,00 zł | |
| w tym: | ||
| a) dla sektora finansów publicznych | 55.000,00 zł | |
| 3) rezerwy celowe | 210.000,00 zł |
Zestawienie wydatków majątkowych zawiera dodatkowo załącznik nr 3.
§ 6. 1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
502.320,00 złotych.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:
1) pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 302.320,00 złotych,
2) kredyty w kwocie 200.000,00 złotych.
§ 7. Ustala się:
1. Przychody budżetu w łącznej kwocie 2.909.880,00 złotych, pochodzące:
| 1) z kredytów | 2.200.000,00 złotych |
| 2) z pożyczek | 302.320,00 złotych |
| 3) z wolnych środków | 407.560,00 złotych |
oraz
2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.407.560,00 złotych, które przeznacza się na spłatę:
| 1) pożyczek | 157.560,00 złotych |
| 2) kredytów | 2.250.000,00 złotych |
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 8. Uchwalić kwotę planowanych do spłaty w 2016 roku rat kredytów i pożyczek, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5.
§ 9. W budżecie gminy tworzy się rezerwy na kwotę 781.000,00 złotych w tym:
| 1. Rezerwę ogólną w kwocie | 140.000,00 złotych |
| 2. Rezerwy celowe w kwocie | 641.000,00 złotych |
| w tym na: | |
| 1) wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz koszty doskonalenia zawodowego | 210.000,00 złotych |
| 2) remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów | 130.000,00 złotych |
| 3) zadania pomocy społecznej | 10.000,00 złotych |
| 4) pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego | 81.000,00 złotych |
| 5) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 210.000,00 złotych |
§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki zadań, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 11.
7. Dochody i wydatki zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- zgodnie z załącznikiem nr 12.
8. Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 11. 1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 272.002,00 złote, w tym ze środków, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2014 roku, poz.301) na łączną kwotę 78.708,75 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa zamieszczonym na dowodzie księgowym.
§ 12. Dochody budżetu gminy, ujęte w planie w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 25.000,00 złotych, przeznacza się w całości na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - kwota 25.000,00 złotych.
§ 13. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 2.000.000,00 złotych
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 502.320,00 złotych
3) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2.000.000,00 złotych
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, w kwotach określonych w pkt 1.
§ 14. W zakresie wykonywania budżetu na 2016 rok upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu, pomiędzy wszystkimi grupami wydatków klasyfikacji budżetowej, w tym również polegających na przesunięciach wydatków w planach pomiędzy jednostkami budżetowymi.
§ 15. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Zasada określona w pkt 1 nie dotyczy rozliczeń za zużyte w trakcie roku media (woda, gaz, energia, ścieki).
3. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.
§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Wykaz załączników
| 1. | załącznik 1 | Dochody budżetu gminy na rok 2016. |
| 2. | załącznik 2 | Wydatki budżetu gminy na rok 2016. |
| 3. | załącznik 3 | Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016 roku. |
| 4. | załącznik 4 | Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku. |
| 5. | załącznik 5 | Wykaz przypadających do spłaty w roku 2016 rat kredytów i pożyczek. |
| 6. | załącznik 6 | Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody i wydatki |
| 7. | załącznik 7 | Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne. |
| 8. | załącznik 8 | Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. |
| 9. | załącznik 9 | Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy. |
| 10. | załącznik 10 | Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. |
| 11. | załącznik 11 | Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i GminnymProgramie Przeciwdziałania Narkomanii. |
| 12. | załącznik 12 | Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. |
| 13. | załącznik 13 | Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice. |
| 14. | załącznik 14 | Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. |
Plan finansowy zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/134/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/134/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/134/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/134/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/134/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/134/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/134/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/134/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/134/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/134/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/134/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/134/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/134/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/134/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf
Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVI/134/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
