Uchwała nr VIII/13/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 sierpnia 2016r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok
Na podstawie art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,
RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:
§ 1.W uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok, zmienia się załącznik nr 1, tabelę nr 1, nr 2 i nr 3 oraz wprowadza się następujące zmiany:
1. W §1 zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2016 rok o kwotę (-) 147 391,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
a) zwiększa się dochody bieżące (tabela nr 1) o kwotę (-) 147 391,13 zł,
2. W §2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2016 rok łącznie o kwotę (-) 147 391,13 zł, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące (tabela nr 2) o kwotę 206 375,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z czego:
a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 342 786,95 zł,
b) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 30 000,00 zł,
c) zmniejsza się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 o kwotę (-) 166 411,00 zł;
2) zmniejsza się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (tabela nr 3) o kwotę
(-) 353 767,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W § 13 zmienia się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmieniając załącznik nr 1, którego ujednoliconą treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.
§ 3.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/13/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
ZMIANA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK
| Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | |
| Dochody bieżące | z czego: | |||
| dotacje i środki | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 18 480,00 | 18 480,00 | 0,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 480,00 | 18 480,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | -165 871,13 | -165 871,13 | -165 871,13 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | -165 871,13 | -165 871,13 | -165 871,13 | |
| - na zadanie pn.:"Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans" | -165 871,13 | -165 871,13 | -165 871,13 | |
| OGÓŁEM DOCHODY GMINY | -147 391,13 | -147 391,13 | -165 871,13 | |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/13/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
ZMIANA W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota | w tym: | |||
| Wydatki jednostek budżetowych | z czego: | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki bieżące na programy finansowane | ||||
| Wydatki związane | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 323 767,08 | 323 767,08 | 323 767,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 70095 | Pozostała działalność | 323 767,08 | 323 767,08 | 323 767,08 | 0,00 | 0,00 | |
| Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chemików 139 w Bieruniu w ramach programu "Senior -WIGOR" | 323 767,08 | 323 767,08 | 323 767,08 | 0,00 | 0,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WPF | "Opracowanie Strategii Promocji Miasta Bierunia" | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WPF | "Szczepienie ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia" | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WPF | "Program wczesnego wykrywania | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | -147 391,13 | 19 019,87 | 19 019,87 | 0,00 | -166 411,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe, w tym: | -158 699,00 | 7 712,00 | 7 712,00 | 0,00 | -166 411,00 | |
| WPF | "Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans" | -166 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166 411,00 | |
| 80110 | Gimnazja | 7 227,00 | 7 227,00 | 7 227,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 539,87 | 539,87 | 539,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 541,00 | 3 541,00 | 3 541,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WPF | "Senior-WIGOR" | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 206 375,95 | 342 786,95 | 342 786,95 | 30 000,00 | -166 411,00 | ||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/13/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | Inwestycje | w tym: | Zakup |
| wydatki ze środków z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | Transport i łączność | -383 767,08 | -383 767,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | -383 767,08 | -383 767,08 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | -383 767,08 | -383 767,08 | 0,00 | 0,00 | ||
| WPF | Przebudowa ciągu dróg gminnych | -383 767,08 | -383 767,08 | 0,00 | 0,00 | |
| Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2 | -220 000,00 | -220 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| WPF | Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna". | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| WPF | Zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | -353 767,08 | -353 767,08 | 0,00 | 0,00 | ||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/13/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota | w tym: | |||||
| dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektara finansów publicznych | ||||||||
| dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | |||||||||
| 600 | Transport i łączność | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 80110 | Gimnazja | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | |
| 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 85305 | Żłobki | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 036 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 030 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | |
| RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | 5 896 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 2 896 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 540 000,00 | ||
| WYDATKI MAJĄTKOWE | |||||||||
| 600 | Transport i łączność | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 000,00 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | |
| RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | 2 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 000,00 | ||
| OGÓŁEM DOTACJE | 7 994 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 3 646 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 1 888 000,00 | ||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
