eporadnia.infor.pl 1/2000 z 01.01.2000 [dodatek: eporadnia.infor.pl]
Porada aktualna
na dzień 21.06.2026
Data publikacji: 15.04.2026
Jak rozliczyć na potrzeby VAT sprzedaż na rzecz rumuńskiej firmy nie zarejestrowanej jako podatnik VAT
PROBLEM
Spółka prowadzi handel przez internet (e-commerce). Dokonuje sprzedaży zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i dla firm. Rozlicza sprzedaż zagraniczną procedurą OSS lub jako WDT. Jak spółka powinna rozliczyć sprzedaż, jeśli zamówienie zostało złożone przez firmę z Rumunii, która najpewniej nie jest zarejestrowana do podatku VAT w swoim kraju, nie jest zgłoszona do VAT-UE - nie widnieje jako podatnik zarejestrowany w systemie VIES? Czy sytuacja ulegnie zmianie, jeśli owa firma jest zarejestrowana na potrzeby podatku VAT w swoim kraju, ale nie jest zgłoszona do VAT-UE? Jak spółka powinna rozliczyć taką sprzedaż? Czy jako OSS czy jako krajową, ze stawką VAT 23%?


