Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2006-09-04

Ujemny podatek należny w deklaracji VAT-7

Jestem podatniczką VAT rozliczającą się na zasadach ogólnych. W maju br. na skutek zwrotu przez nabywców towarów byłam zmuszona do wystawienia znacznej ilości faktur korygujących. I tu pojawia się problem, bowiem z rejestru sprzedaży wynika, iż globalnie wystąpił ujemny obrót i ujemna kwota podatku należnego. W jaki sposób należy prawidłowo postąpić w takiej sytuacji: czy odnieść wystawione faktury korygujące do miesiąca, w którym wystawiono pierwotne faktury, i złożyć korekty deklaracji VAT, czy też wystawione faktury rozliczyć w deklaracji VAT-7 za maj, kierując się objaśnieniami do deklaracji VAT-7?
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00