Akt prawny
Alerty
Uchwała Nr XLVIII/387/14 Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 2 października 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2014 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. Poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala:
§ 1. W Uchwale Nr XL/323/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:
I. W § 1 - załącznik Nr 1 - Plan dochodów - gminy Olesno na 2014rok | ||||||
1. Zwiększa się plan Dochodów Gminy o kwotę =576.529,60 | ||||||
Lp | Dz. | Roz. | Par. | Wyszczególnienie | Kwota (zł) | |
1. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 165 009,06 | |||
40002 | Dostarczanie wody | 165 009,06 | ||||
w tym; dotacje i subwencje | 165 009,06 | |||||
2370 | wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 165 009,06 | ||||
2. | 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 250 000,00 | |||
w tym; dochody bieżące | 250 000,00 | |||||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie innych uchwał | 250 000,00 | ||||
0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych uchwał | 250 000,00 | ||||
3 | 758 | Różne rozliczenia | 97 520,54 | |||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 260,00 | ||||
w tym; dotacje i subwencje | 19 260,00 | |||||
2920 | subwencje ogólna z budżetu państwa | 19 260,00 | ||||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 78 260,54 | ||||
w tym; dotacje i subwencje | 49 062,35 | |||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 49 062,35 | ||||
w tym; dochody majątkowe | 29 198,19 | |||||
6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiążków gmin) | 29 198,19 | ||||
4 | 801 | Oświata i wychowanie | 9 000,00 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 9 000,00 | ||||
w tym; dochody bieżące | 9 000,00 | |||||
0970 | wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | ||||
5 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 000,00 | |||
90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00 | ||||
w tym; dochody bieżące | 22 000,00 | |||||
0970 | wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 | ||||
6 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 000,00 | |||
92195 | Pozostała działalność | 33 000,00 | ||||
w tym; dochody bieżące | 33 000,00 | |||||
0970 | wpływy z różnych dochodów | 33 000,00 | ||||
Razem | 576 529,60 | |||||
2. Zmniejsza się plan Dochodów Gminy o kwotę = 430.197,00 | ||||||
Lp | Dz. | Roz. | Par. | Wyszczególnienie | Kwota (zł) | |
1. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | ||||
w tym; dochody bieżące | 50 000,00 | |||||
0830 | wpływy z usług | 50 000,00 | ||||
2. | 750 | Administracja publiczna | 52 000,00 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 52 000,00 | ||||
w tym; dochody bieżące | 52 000,00 | |||||
0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 50 000,00 | ||||
0690 | wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | ||||
3. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 500,00 | |||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 38 500,00 | ||||
w tym; dochody bieżące | 38 500,00 | |||||
0430 | wpływy z opłaty targowej | 38 500,00 | ||||
4. | 758 | Różne rozliczenia | 289 697,00 | |||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 269 697,00 | ||||
w tym; dotacje i subwencje | 269 697,00 | |||||
2920 | subwencje ogólna z budżetu państwa | 269 697,00 | ||||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | ||||
w tym; dochody bieżące | 20 000,00 | |||||
0920 | pozostałe odsetki | 20 000,00 | ||||
Razem | 430 197,00 | |||||
Po zmianach Dochody Gminy wynoszą; 53.458.997,44 +146.332,60=53.605.330,04 | ||||||
II. W § 2 - załącznik Nr 2 - Plan wydatków - gminy Olesno na 2014rok | ||||||
1. Zmniejsza się plan wydatków Gminy o kwotę = 384.697,00 | ||||||
Lp | Dz. | Roz. | Par. | Wyszczególnienie | Kwota (zł) | |
1. | 801 | Oświata i wychowanie | 256 172,00 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 197 870,00 | ||||
w tym; wydatki bieżące | 172 870,00 | |||||
4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 600,00 | ||||
4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 727,00 | ||||
4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 543,00 | ||||
w tym; wydatki majątkowe | 25 000,00 | |||||
6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | ||||
80110 | Gimnazja | 58 302,00 | ||||
w tym; wydatki bieżące | 58 302,00 | |||||
4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 039,00 | ||||
4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 479,00 | ||||
4120 | składki na Fundusz Pracy | 784,00 | ||||
4270 | zakup usług remontowych | 20 000,00 | ||||
2. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 525,00 | |||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 13 525,00 | ||||
w tym; świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 525,00 | |||||
3240 | stypendia dla uczniów | 9 650,00 | ||||
3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 3 875,00 | ||||
3. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115 000,00 | |||
90002 | Gospodarka odpadami | 115 000,00 | ||||
w tym; wydatki bieżące | 115 000,00 | |||||
4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 | ||||
Razem | 384 697,00 | |||||
2. Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę = 861.029,60 | ||||||
Lp | Dz. | Roz. | Par. | Wyszczególnienie | Kwota (zł) | |
1. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 55 000,00 | |||
40002 | Dostarczanie wody | 55 000,00 | ||||
w tym; wydatki majątkowe | 55 000,00 | |||||
6210 | doatcje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 55 000,00 | ||||
2. | 600 | Transport i łączność | 235 000,00 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 235 000,00 | ||||
w tym; wydatki majątkowe | 165 000,00 | |||||
6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | ||||
w tym; wydatki bieżące | 70 000,00 | |||||
4270 | zakup usług remontowych | 35 000,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | ||||
3. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 260,00 | |||
85401 | Świetlice szkolne | 19 260,00 | ||||
w tym; wydatki bieżące | 19 260,00 | |||||
4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 866,00 | ||||
4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 394,00 | ||||
4. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 502 000,00 | |||
90002 | Gospodarka odpadami | 335 000,00 | ||||
w tym; wydatki bieżące | 335 000,00 | |||||
4300 | zakup usług pozostałych | 335 000,00 | ||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 80 000,00 | ||||
w tym; wydatki bieżące | 30 000,00 | |||||
4300 | zakup usług pozostałych | 30 000,00 | ||||
w tym; wydatki majątkowe | 50 000,00 | |||||
6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | ||||
90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00 | ||||
w tym; wydatki majątkowe | 22 000,00 | |||||
6230 | doatcje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. | 22 000,00 | ||||
90095 | Pozostała działalność | 65 000,00 | ||||
w tym; wydatki majątkowe | 65 000,00 | |||||
6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | ||||
5 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 49 769,60 | |||
92195 | Pozostała działalność | 49 769,60 | ||||
w tym; wydatki bieżące | 49 769,60 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 49 769,60 | ||||
Razem | 861 029,60 | |||||
Po zmianach Wydatki Gminy wynoszą; 55.539.857,44 +476.332,60=56.016.190,04 | ||||||
§ 2.
III. W § 4 - załącznik Nr 3 - Plan Przychodów i Rozchodów - gminy Olesno na 2014rok | |||||
1. Zmniejsza się plan Rozchodów Gminy o kwotę = 330.000,00 | |||||
Lp | Dz. | Roz. | Par. | Wyszczególnienie | Kwota (zł) |
1. | 992 | spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 330 000,00 | ||
Po zmianach Rozchody Gminy wynoszą; 2.859.760,00 - 330.000,00 = 2.529.760,00 | |||||
Przychody Gminy wynoszą; 4.940.620,00 |
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej |