Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Tematy: faktura wewnętrzna
sortuj: Najnowsze   |   Najstarsze
    • comment
      Porada

      Czy usługa świadczona na podstawie umowy zlecenia może być dokumentowana przez zlecającego fakturą wewnętrzną

      Jak praktycznie powinna rozliczać VAT od umów zleceń osoba fizyczna, podlegająca temu podatkowi. Czy musi się rejestrować, wystawiać faktury i składać VAT-7? Czy można rozliczać się w inny sposób - np. VAT odprowadza zleceniodawca fakturą wewnętrzną?

    • comment
      Porada

      Jakie dane powinna zawierać wewnętrzna faktura korygująca

      Czy wystawiając wewnętrzną fakturę korygującą do noty kredytowej przy WNT (w związku ze zwrotem towaru) należy ująć w wewnętrznej fakturze korygującej tylko zwrócony towar (ograniczyć się do ujęcia pozycji, które dotyczą zwróconego towaru), czy też ująć wszystkie pozycje z pierwotnej faktury?

    • comment
      Porada

      Kiedy darowizna towarów podlega opodatkowaniu VAT

      Nasza spółka z o.o. jest podatnikiem VAT czynnym. Mamy zamiar zakupić laptop w celu przekazania go jako darowizny dla związków zawodowych działających w zakładzie. Czy od dokonanego zakupu możemy odliczyć VAT oraz czy przekazanie darowizny podlega opodatkowaniu VAT i konieczne jest wystawienie faktury wewnętrznej?

    • comment
      Porada

      Jak rozliczyć przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika

      Likwiduję działalność gospodarczą. Przed zakończeniem umowy leasingu musiałem wykupić auto, od którego odliczyłem 50% VAT, na co dostałem w sierpniu 2005 r. fakturę. Teraz nie mogę sprzedać tego auta, a muszę przeprowadzić likwidację, aby nie ponosić dalszych strat. Przed wykupem używałem auta ponad rok. Zanim zlikwiduję działalność, chciałbym przekazać auto na swoje potrzeby osobiste. Czy przy takim

    • comment
      Porada

      Kiedy należy wystawiać faktury wewnętrzne

      Jesteśmy firmą produkującą słodycze. Zbliżają się święta i chcielibyśmy przekazać naszym pracownikom prezenty, które w całości będą się składały z naszych produktów. Czy w związku z tą czynnością musimy wystawić wewnętrzną fakturę VAT, a jeśli tak, to jak powinna być wystawiona taka faktura?

    • comment
      Porada

      Jak rozliczyć usługę świadczoną przez zagranicznego tłumacza

      Otrzymaliśmy od kontrahenta czeskiego fakturę na 250 euro za usługi tłumaczenia z adnotacją, że rozliczenie podatku ciąży na nas. Czy w takiej sytuacji powinniśmy wystawić fakturę wewnętrzną? Jeżeli tak, to jaki zastosować kurs waluty? Jak rozliczyć taką usługę w deklaracji? Drugi problem dotyczy sytuacji odwrotnej. Wystawiamy fakturę dla kontrahenta z Czech na usługi, których miejscem świadczenia

    • comment
      Porada

      Kiedy można wystawić zbiorczą fakturę wewnętrzną

      Można wystawić jedną fakturę VAT wewnętrzną w miesiącu. Co zrobić, jeśli mam kilka faktur od różnych kontrahentów w jednym miesiącu, kogo mam wpisać jako sprzedawcę?

    • comment
      Porada

      Jak rozliczyć przyjmowanie blachy z rozbiórki elewacji w rozliczeniu za wykonywane prace dociepleniowe

      Wykonujemy prace dociepleniowe. W wyniku rozbiórki starej elewacji odzyskujemy blachę, o której wartość pomniejszamy fakturę sprzedaży (VAT 7%). Blacha jest przyjmowana na magazyn i przeznaczana do sprzedaży. Wystawiliśmy fakturę wewnętrzną. Wartość netto blachy (przyjętej na magazyn) jest dla nas przychodem. Od wartości netto blachy odprowadzamy VAT 22%. Czy postępujemy prawidłowo? Jak zaksięgować

    • comment
      Porada

      Jak wystawiać i rozliczać wewnętrzne faktury korygujące

      W trakcie przeprowadzania w spółce kontroli wewnętrznej okazało się, że niektóre z czynności nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT, co w konsekwencji oznacza, że nie powinny być one ujmowane na fakturze wewnętrznej VAT, a podatek należny VAT wykazany na tych fakturach nie powinien być naliczany. W związku z tym zamierzamy wystawić faktury wewnętrzne korygujące do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych

    • comment
      Porada

      Rozliczenie VAT od świątecznych wydatków w firmie

      Okres przedświąteczny w firmie to przede wszystkim okazja do złożenia życzeń świątecznych, którym towarzyszy uroczyste spotkanie z udziałem pracowników przedsiębiorcy i jego kontrahentów. Zanim jednak nastąpi ta uroczysta chwila, przedsiębiorca ponosi wydatki związane z organizacją spotkania wigilijnego. Wydatki te mogą dotyczyć zakupu różnego rodzaju podarunków dla pracowników i kontrahentów, kart

    • comment
      Porada

      Czy prawidłowe jest dokumentowanie importu usług dwoma fakturami wewnętrznymi

      Spółka dokonuje importu usług i w celu jego rozliczenia wystawia faktury wewnętrzne dla każdego kontrahenta oddzielnie za dany miesiąc. Spółka dla danego kontrahenta w danym miesiącu wystawia dwie faktury wewnętrzne - jedna to faktura na VAT należny, druga zaś to faktura na VAT naliczony. Obie są przez spółkę księgowane i wprowadzane do odpowiednich rejestrów. Posiadają oddzielną numerację. Czy spółka

    • comment
      Porada

      Kiedy i jak korygować WNT w przypadku różnic między ilością otrzymanego i zamówionego towaru

      Nasza spółka kupuje towary w krajach Unii Europejskiej, które rozlicza jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zdarza się jednak, że otrzymujemy mniej towarów, niż zamawialiśmy. Na fakturach wykazana jest ilość zamówiona (większa). Towar zwykle otrzymujemy po otrzymaniu faktury. Po stwierdzeniu, że otrzymaliśmy za mało towaru, zawiadamiamy o tym kontrahenta i otrzymujemy noty kredytowe. Następnie

    • comment
      Porada

      W jaki sposób należy rozliczyć VAT od dostaw złomu od 1 kwietnia 2011 r.

      Od 1 kwietnia 2011 r. ustawodawca wprowadził nowe regulacje w zakresie podatku od towarów i usług dla podmiotów gospodarczych dokonujących dostaw złomu. W miejsce dawnego szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego ustawodawca wprowadził mechanizm odwrotnego obciążenia.

    • comment
      Porada

      Jakie dane powinna zawierać faktura wewnętrzna dokumentująca nieodpłatne przekazanie towarów

      Co należy napisać w fakturze wewnętrznej dokumentującej nieodpłatne przekazanie słodyczy? Czy można ogólnie, np.: "art. spożywcze", czy dokładnie tak, jak było na fakturze zakupu, np. "krówki, ciastka, woda mineralna"?

    • comment
      Porada

      Kiedy odliczamy VAT z korygującej faktury wewnętrznej

      Pomyłkowo opodatkowaliśmy nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych, która to czynność nie podlega VAT. W związku z tym wystawiamy wewnętrzne faktury korygujące do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, tj. korygujemy do zera podatek należny wykazany na pierwotnie wystawionych fakturach wewnętrznych. Kiedy rozliczyć korektę? Czy jest konieczne specjalne potwierdzenie ich odbioru

    • comment
      Porada

      Czy zakup zdjęć ze strony internetowej firmy zagranicznej należy rozliczyć jako import usług

      Czy przy zakupie praw do wykorzystania zdjęć ze strony internetowej firmy Fotolia należy wystawić fakturę wewnętrzną i naliczyć VAT 23%? Czy w związku z art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT należy zarejestrować się w urzędzie skarbowym?

    • comment
      Porada

      Jak rozliczyć zakup usługi reklamowej na Facebooku

      Na Facebooku zamierzam zamieścić reklamę świadczonych usług fryzjerskich. Facebook Ireland Limited wystawia faktury dzienne za usługi reklamowe. Zobowiązanie z tytułu nabytych usług reklamowych opłacimy za pośrednictwem naszego banku kartą kredytową MasterCard w euro, zaś obciążenie naszego rachunku nastąpi w złotych.

    • comment
      Artykuł

      Wszystko o fakturach VAT

      Jednym z obowiązków podatników VAT jest, co do zasady, wystawianie faktur. Realizacja tego obowiązku stwarza podatnikom wiele problemów, gdyż przepisy VAT rozróżniają wiele rodzajów faktur oraz różne terminy ich wystawiania. Wątpliwości budzi również wymagana przepisami treść faktur. Znajomość zasad prawidłowego wystawiania faktur jest niezmiernie ważna dla sprzedawców, gdyż wadliwe ich wystawianie

    • comment
      Porada

      Czy przekazanie towarów firmowych na budowę własnego domu jest opodatkowane VAT

      Prowadzę działalność gospodarczą - usługi budowlane - instalacje c.o., wod-kan, gaz. Zakupione na firmę materiały wykorzystuję do celów osobistych (budowa własnego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 178 m2. Czy z tego tytułu mogę zastosować 8% stawkę VAT, wystawiając fakturę wewnętrzną na samego siebie o treści: "wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym PKOB 1110 w miejscowości XXX

    • comment
      Porada

      1. Refundacja kosztów delegacji

      Koszty przejazdu delegacji polskiej spółki do Niemiec mają być refundowane przez niemiecką stronę. Polska spółka kupuje u polskiej firmy usługę przewozu i otrzymuje fakturę VAT. Aby otrzymać zwrot, musi wystawić refakturę na koszty przejazdu. Jak prawidłowo udokumentować i przeprowadzić tę transakcję?

    • comment
      Artykuł

      Premie pieniężne w rozliczeniach podatkowych i rachunkowych

      Jedną z form zachęcania klientów do dokonywania jak największych zakupów czy też terminowego dokonywania płatności za nabywane towary i usługi jest przyznawanie im premii pieniężnych. Pomimo że premie takie od dawna funkcjonują w obrocie gospodarczym, problemy związane z oceną skutków podatkowych ich wypłaty pozostają nierozwiązane od lat. W raporcie Mk przedstawiamy obecnie funkcjonujące na rynku

    • comment
      Artykuł

      PDOF. Ulga meldunkowa dla obojga małżonków - interpretacja ogólna MF

      Wystarczającym warunkiem do skorzystania z ulgi meldunkowej jest, aby jeden z małżonków był zameldowany w sprzedawanej nieruchomości (budynku lub lokalu) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Jeżeli warunek ten jest spełniony, oboje małżonkowie mają prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej przy sprzedaży wspólnej nieruchomości. Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 7 października

    • comment
      Porada

      Kiedy korygować faktury potwierdzające wewnątrzwspólnotowe nabycie

      Dokonujemy zakupów od podmiotów mających siedzibę na terytorium Unii, które są podatnikami podatku od wartości dodanej. Zdarzają się sytuacje, gdy po wystawieniu faktury wewnętrznej dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów kwota należna dostawcy ulega zmianie na skutek udzielenia rabatu przez dostawcę czy reklamacji jakościowej. Udzielane rabaty w zależności od konkretnej sytuacji mogą wynikać

    • comment
      Porada

      Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży lub darowiźnie samochodu, od którego odliczono VAT według proporcji

      Zakupiono samochód "z kratką" i odliczono VAT w 95%, ponieważ takie były proporcje sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży zwolnionej. Zakup nastąpił w roku 2003. 1. Jaką stawkę zastosować w przypadku sprzedaży wymienionego samochodu? 2. Jaką stawkę zastosować w przypadku darowizny? Jaka będzie podstawa naliczenia VAT w przypadku darowizny? Czy w tym przypadku będzie miał zastosowanie art. 7 ust. 2 pkt

    close POTRZEBUJESZ POMOCY?
    Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00