Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 14.06.2006, sygn. PP/443-49-1/06, Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, sygn. PP/443-49-1/06
W którym miesiącu należy ująć duplikat faktury w rejestrze VAT i w deklaracji, za który miesiąc należy rozliczyć naliczony podatek od towarów i usług? Czy w miesiącu otrzymania duplikatu lub następnym, czy tez poprzez korektę deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2005r.?