Monitor Księgowego 7/2019 z 05.07.2019
Data publikacji: 05.06.2019
Jak rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
PROBLEM
Jestem podatnikiem VAT czynnym i podatnikiem VAT UE. Rozliczam się w deklaracji VAT-7. W ubiegłym roku zakupiliśmy towary (inne niż nowe środki transportu) od kontrahenta z UE (podatnik VAT UE). W wyniku dostawy towar został przywieziony w ubiegłym roku do Polski. Okazało się, że w poprzednim roku była jednak faktura WNT? Jak powinniśmy w takim przypadku postąpić? Jak rozliczyć VAT?




