W jakim formularzu VAT ująć rabaty udzielone przez kontrahentów
PYTANIE
Jako spółka akcyjna (podatnik VAT czynny i VAT UE) kupujemy towary, kontrakty serwisowe, licencje od kontrahenta z Holandii (dostawca posługuje się holenderskim NIP) – towar otrzymujemy albo z Holandii (wówczas rozpoznajemy WNT) albo z USA (wówczas wykazujemy import towarów), dla licencji/kontraktów serwisowych rozpoznajemy import usług. W marcu otrzymaliśmy od wspomnianego kontrahenta Credit Memo z datą wystawienia 26.03.2020, z tytułu „VOLUME REBATES Growth Rebate 2019” – jest to coroczny program rabatowy polegający na tym, że jeśli osiągniemy wskazany na początku roku poziom obrotów, to na koniec roku dostawca w formie rabate back przekazuje nam pewną kwotę w formie noty kredytowej. W jaki sposób powinniśmy rozliczyć taki rabat jeśli chodzi o VAT? Czy powinniśmy pomniejszyć podstawę opodatkowania VAT przy WNT? Czy prawidłowe będzie, jeżeli wykażemy go w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE za marzec według kursu z 25.03.2020? Nie mamy możliwości przyporządkowania rabatu do konkretnej dostawy, ponieważ nie dotyczy on konkretnego zakupu.
