Kiedy należy ująć korektę faktury sprzedażowej w deklaracji VAT
W sierpniu br. zakład wystawił fakturę ze stawką 23%. W listopadzie br. wystawił do tej faktury korektę ze stawką "zw". Potwierdzenie odbioru korekty zakład również otrzymał w listopadzie br. Jak należy ująć korektę w deklaracji VAT? Czy trzeba robić korektę deklaracji za sierpień?