Dla notariusza deklaracja obowiązkowo przez Internet
Jak należy wystawić fakturę za wykonanie uługi budowlanej na rzecz podmiotu słowackiego na terytorium Słowacji i czy kwotę należną z tytułu wykonania tej usługi umieszcza się w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K?
Jak mam obecnie zaokrąglać kwoty wykazywane w deklaracji PIT-5 za wrzesień 2005 r.? Czy mam stosować takie same zasady, jakie obowiązują teraz dla deklaracji VAT?
Czy Bank jest zobowiązany wykazywać w deklaracji VAT - 7. w pozycji 20 - ..Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku" przychodów z tytułu prowadzonej działalności, jeśli świadczy prawie wyłącznie usługi pośrednictwa finansowego. które to usługi korzystają ze zwolnienia podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt l ustawy o podatku od towarów i usług ?
Czy w wyniku przeprowadzenia transakcji sprzedaży części nieruchomości wspólnej (tj. strychu o wartości ok. 100 tys. zł) wspólnota mieszkaniowa uzyska status podatnika VAT i czy będzie musiała dokonać obowiązku rejestracji dla potrzeb tego podatku, wykazania podatku oraz złożenia deklaracji VAT-7?
Czy na Spółce ciążą obowiązki związane ze złożeniem deklaracji podatkowej oraz informacji o których mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, 3b i 3c, 3d ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdyby na Spółce jako płatniku nie ciążył obowiązek pobrania podatku u źródła i odprowadzenia go do organu podatkowego.
dotyczy prawidłowości rozliczenia przychodów i poniesionych kosztów przypadających na komandytariusza spółki komandytowej (osoby fizycznej) w związku ze zmianą udziału w zyskach wspólników w trakcie miesiąca
Pytanie podatnika dotyczy wykazania w deklaracji VAT-7 zaliczki otrzymanej z tytułu eksportu towarów
Pytanie podatnika dotyczy rozliczenia w deklaracji VAT-7 obrotu z tytułu dokonanego eksportu towarów w sytuacji kiedy podatnik wczesniej otrzymał zaliczkę
Czy zachodzi konieczność sporządzenia korekty deklaracji PIT-4 i wystawienia podatniczce informacji PIT-11 za okres X 2000 r. - VIII 2004 r. w sytuacji, gdy Sąd Pracy uznał, iż zawarta z podatniczką umowa nie miała charakteru zlecenia lecz stanowiła zatrudnienie na podstawie stosunku pracy?
Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż w sierpniu 2005 roku wróciła Pani z Anglii gdzie uzyskiwała Pani przychody ze stosunku pracy. Od pracodawcy w Anglii otrzymała Pani dokumenty P-60 i P-45 potwierdzające, że od uzyskanego tam dochodu pracodawca angielski pobrał należny podatek dochodowy. W związku z powyższym zadaje Pani pytanie , na jakim formularzu należy złożyć rozliczenie
Czy gmina i urząd gminy powinny składać jedną deklarację dla podatku od towarów i usług?
Czy towary importowane z Chin i odprawione w składzie celnym w Niemczech, a następnie przemieszczone na terytorium Polski można potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, z obowiązkiem ujęcia podatku naliczonego i podatku należnego w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7?
Od 1 września br. weszły w życie nowe przepisy Ordynacji podatkowej. Zostały wprowadzone ustawą z 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz.U. Nr 143, poz. 1199. Nowe regulacje zmieniły, między innymi, zasady dokonywania korekt deklaracji. Zmiany te wpływają również na zasady dokonywania korekt deklaracji VAT-7.
CZY MOŻNA ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE, NA MOCY KTÓREGO PODATNIK ZOSTANIE ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU SKADANIA MIESIĘCZNYCH DEKLARCAJI NA PODATEK DOCHODOWY ZGODNIE Z ART.25 UST.5 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH, CZY ZWONIENIE Z OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI W WIĄZKU ZE ZŁPOŻENIEM WW. OŚWIADCZENIA OBOWIĄZUJE OD DNIA NASTĘPNEGO CZY OD OKRESU ( MIESIACA/ROKU) ROLICZENIOWEGO?
Pytanie dot. sprawy złożenia deklaracji VAT-7 za miesiąc w którym zmarł wspólnik spółki jawnej.
Czy wspólnota mieszkaniowa, która korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz świadczeniem na rzecz członków wspólnoty zobowiązana jest do corocznego składania wniosku do urzędu skarbowego oraz składania deklaracji miesięcznych CIT-2?
Czy zakład pracy powinien po przeprowadzonej kontroli w 2005 r. przez ZUS, stwierdzającej nadpłatę składki zdrowotnej zatrudnionych pracowników za lata 2002-2004, dokonać korekty informacji PIT-11 i zeznań rocznych pracowników za lata ubiegłe tj. 2002-2004?
Spółka otrzymała pożyczkę z Niemiec poza systemem bankowym.Gdzie znajduje się miejsce opodatkowania tej usługi, według jakiej stawki podatku od towarów i usług, co jest podstawą opodatkowania, jaki jest termin powstania obowiązku podatkowego, w jaki sposób daną usługę wykazuje się w deklaracji dla podatku od towarów usług VAT-7 oraz jaki wywiera wpływ na odliczanie częściowe podatku?
Czy za miesiąc, w którym nastąpiło połączenie spółek Strona powinna złożyć jedną (wspólną) deklarację VAT-7?
Podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym terminu rozliczenia w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, faktury VAT potwierdzającej otrzymanie zaliczki w walucie EURO, przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Czy w deklaracji VAT-7 należy wykazywać odsetki od pożyczek z ZFŚS udzielanych pracownikomPKS?
dot. obowiązku składania deklaracji CIT-2 oraz zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty) za określony rok podatkowy przez komitety wyborcze