Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2019-06-04

Jak polski pośrednik ma rozliczać VAT od dostawy, gdy jego klientami są firmy zagraniczne

PROBLEM

Jesteśmy polską firmą zidentyfikowaną na potrzeby VAT UE. Kupujemy towar od włoskiego producenta również zidentyfikowanego na potrzeby VAT UE. Na otrzymanej od niego fakturze widnieje tylko wartość netto. Producent twierdzi, powołując się na włoskie przepisy, że transakcja nie podlega opodatkowaniu. Towar sprzedaliśmy firmie z Estonii (faktura bez VAT), która nie jest zidentyfikowana na potrzeby VAT UE, ale towar pojechał prosto z Włoch na Litwę. Transport na trasie Włochy-Litwa organizowała nasza firma. Jak należy rozliczyć tę transakcję? Czy trzeba rozliczyć w Polsce WNT?

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00