Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2011-12-15

Kiedy należy ująć korektę faktury sprzedażowej w deklaracji VAT

W sierpniu br. zakład wystawił fakturę ze stawką 23%. W listopadzie br. wystawił do tej faktury korektę ze stawką "zw". Potwierdzenie odbioru korekty zakład również otrzymał w listopadzie br. Jak należy ująć korektę w deklaracji VAT? Czy trzeba robić korektę deklaracji za sierpień?

PROBLEM

RADA

W opisanym przypadku fakturę korygującą należy wykazać w deklaracji składanej za listopad, ponieważ w listopadzie nabywca otrzymał fakturę korygującą, a Państwo przed złożeniem deklaracji za ten okres rozliczeniowy otrzymali potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00