Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Data publikacji: 2014-01-24

Jak dokonać w 2014 r. korekty WDT z 2013 r.

W sierpniu 2013 r. sprzedaliśmy towar kontrahentowi z Hiszpanii. Na początku stycznia br. zwrócił nam 10 ton tego towaru. Mamy CMR na ten zwrot i chcemy wystawić fakturę korygującą. W której deklaracji powinniśmy ująć fakturę korygującą? Jaki kurs waluty powinniśmy zastosować do tej korekty? Czy powinien to być kurs waluty z dnia poprzedzającego sierpniową sprzedaż?

PROBLEM

RADA

Wystawioną fakturę korygującą "in minus" dotyczącą WDT z sierpnia 2013 r. powinni Państwo rozliczyć w deklaracji VAT za miesiąc jej wystawienia. Do przeliczenia faktury korygującej powinni Państwo zastosować historyczny kurs waluty, tj. zastosowany przy przeliczaniu faktury pierwotnej. Szczegóły w uzasadnieniu.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00