Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Data publikacji: 2006-11-05

5. Jak poprawić zastosowanie błędnego kursu do wystawienia faktury wewnętrznej

W jaki sposób przeprowadzić korekty błędnie wystawionych faktur wewnętrznych dotyczących WNT? W wymienionych fakturach wewnętrznych dokonywano przeliczenia euro zgodnie z kursem naszego banku z daty dokonywania przelewu, a nie z daty wystawiania faktur wewnętrznych z kursu NBP. Przelew robiliśmy na podstawie faktury pro forma. Fakturę VAT zwykle otrzymujemy znacznie później. Wtedy też wystawiamy fakturę wewnętrzną zgodnie z kursem z dnia przelewu. Pierwszą błędną fakturę wewnętrzną wystawiono w kwietniu 2005 r. Jak w takiej sytuacji zrobić teraz korekty zarówno w rejestrach VAT, jak i w pkpir? Jakie zastosować dokumenty? Czy w związku z tym powstanie konieczność dokonania korekt deklaracji począwszy od kwietnia 2005 r.?

PROBLEM
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00